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老師好,簡易計(jì)稅的工程項(xiàng)目,預(yù)繳稅時(shí)有差額票扣除后再繳,這樣的要怎么寫分錄呢?

2022-07-19 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-19 16:29

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個(gè)人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶9696 追問 2022-07-19 16:35

老師,是差額票扣除之后再預(yù)繳稅的,不是用應(yīng)交稅費(fèi)沖成本的吧?

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齊紅老師 解答 2022-07-19 16:37

為什么不適用稅費(fèi)沖成本,你的增值稅少了,你有進(jìn)項(xiàng)差額交稅,收入減去成本,這個(gè)余額除以1.03乘以3%,按這個(gè)來交增值稅的,那你的成本是不是應(yīng)該少?

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齊紅老師 解答 2022-07-19 16:37

你的收入是100加稅,合計(jì)的你的成本是80,你交增值稅的時(shí)候是20除以1.03乘以3%,那你這個(gè)80的成本還能做成本嗎?你這個(gè)收入100也不是主營業(yè)務(wù)收入了,你需要換算成不含稅的。

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快賬用戶9696 追問 2022-07-19 16:38

我是簡易計(jì)稅的,沒有進(jìn)項(xiàng)呀

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齊紅老師 解答 2022-07-19 16:39

好,那你是收入減去成本,按這個(gè)來交稅的,你的增值稅是收入減去成本,不是按照你不含稅的稅額來繳納的。

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快賬用戶9696 追問 2022-07-19 16:40

是收入減去成本之后,再按照不含稅的金額要繳納的,這個(gè)差額票要怎么做呢? 用差額票沖成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-19 16:42

借主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅, 貸銀行存款做,這個(gè)你能看懂嗎?

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快賬用戶9696 追問 2022-07-19 16:47

可以。。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-19 16:51

那你和我上面的分錄是不是一樣的,只不過是一開始加稅合計(jì)多了,主營業(yè)務(wù)成本后期又紅沖了。

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快賬用戶9696 追問 2022-07-19 16:52

上面的有點(diǎn)復(fù)雜,不明白,呵呵

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齊紅老師 解答 2022-07-19 16:52

上面的其實(shí)不復(fù)雜的,之前加稅合計(jì)做了主營業(yè)務(wù)成本,你抵扣的時(shí)候他又給你加稅,分開了紅沖了成本。

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快賬用戶9696 追問 2022-07-19 17:00

哈哈,還是繞不過這個(gè)彎,直接按后面那個(gè)分錄做可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-19 17:01

可以的可以這么做的。

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2022-07-19
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸、銀行存款。
2022-11-03
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡易計(jì)稅
2021-11-26
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個(gè)。
2021-09-06
你好,哪個(gè)多哪個(gè)少?
2020-08-07
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