借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個(gè)人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
老師,您好!我們是建筑企業(yè),有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡易計(jì)稅項(xiàng)目,有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和預(yù)繳納稅抵扣,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)怎么做分錄?
老師,工程行業(yè)是不是只有小規(guī)模和一般納稅人的簡易計(jì)稅對于分包款可以差額計(jì)稅?一般納稅人非簡易計(jì)稅的不能差額計(jì)稅?但一般納稅人一般計(jì)稅外地預(yù)繳時(shí)可以扣除分包款也就是差額計(jì)稅?
您好,建筑企業(yè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目,勞務(wù)普通發(fā)票是可以扣除的,簡易計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)繳時(shí)用勞務(wù)扣除后就不用預(yù)繳增值稅了,該如何做會(huì)計(jì)分錄呢
老師好,簡易計(jì)稅的工程項(xiàng)目,預(yù)繳稅時(shí)有差額票扣除后再繳,這樣的要怎么寫分錄呢?
老師,公司有個(gè)外地項(xiàng)目,是簡易計(jì)稅的。公司開出的建安發(fā)票稅額是12195.84,但是當(dāng)?shù)囟惥诸A(yù)繳稅款時(shí)稅額是12195.83,差了1分錢。這個(gè)要怎樣賬務(wù)處理呀?
老師匯算清繳填報(bào),有個(gè)壞賬填在哪里,是企業(yè)倒閉了的那種,還有個(gè)就是企業(yè)還在,好多年了掛賬的金額填在哪里。
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
請問老師所有企業(yè)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是一年報(bào)一次嗎?幾月份之前申報(bào)完
固定資產(chǎn)加速折舊的優(yōu)惠政策麻煩給一下
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個(gè)表調(diào)
您好,我想咨詢出口退稅流程中,原產(chǎn)地證明書的問題。原產(chǎn)地證明書當(dāng)中的,出口國,應(yīng)該填實(shí)際出口發(fā)貨企業(yè)還是,代理報(bào)關(guān)行的企業(yè)。還是說,兩者都可以填寫呢。
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,是差額票扣除之后再預(yù)繳稅的,不是用應(yīng)交稅費(fèi)沖成本的吧?
為什么不適用稅費(fèi)沖成本,你的增值稅少了,你有進(jìn)項(xiàng)差額交稅,收入減去成本,這個(gè)余額除以1.03乘以3%,按這個(gè)來交增值稅的,那你的成本是不是應(yīng)該少?
你的收入是100加稅,合計(jì)的你的成本是80,你交增值稅的時(shí)候是20除以1.03乘以3%,那你這個(gè)80的成本還能做成本嗎?你這個(gè)收入100也不是主營業(yè)務(wù)收入了,你需要換算成不含稅的。
我是簡易計(jì)稅的,沒有進(jìn)項(xiàng)呀
好,那你是收入減去成本,按這個(gè)來交稅的,你的增值稅是收入減去成本,不是按照你不含稅的稅額來繳納的。
是收入減去成本之后,再按照不含稅的金額要繳納的,這個(gè)差額票要怎么做呢? 用差額票沖成本嗎?
借主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅, 貸銀行存款做,這個(gè)你能看懂嗎?
可以。。謝謝老師
那你和我上面的分錄是不是一樣的,只不過是一開始加稅合計(jì)多了,主營業(yè)務(wù)成本后期又紅沖了。
上面的有點(diǎn)復(fù)雜,不明白,呵呵
上面的其實(shí)不復(fù)雜的,之前加稅合計(jì)做了主營業(yè)務(wù)成本,你抵扣的時(shí)候他又給你加稅,分開了紅沖了成本。
哈哈,還是繞不過這個(gè)彎,直接按后面那個(gè)分錄做可以嗎
可以的可以這么做的。