你好 簡易計(jì)稅的次月繳納就可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 其他的借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級科目
老師,您好,我們是建筑企業(yè),有多個(gè)項(xiàng)目,有一般計(jì)稅的,有簡易計(jì)稅的,月末轉(zhuǎn)結(jié)增值稅怎么做分錄呢?
老師,您好!我們是建筑企業(yè),有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡易計(jì)稅項(xiàng)目,有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和預(yù)繳納稅抵扣,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)怎么做分錄?
老師,建筑施工企業(yè),有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡易計(jì)稅項(xiàng)目。本月一般計(jì)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)無須繳稅,簡易計(jì)稅項(xiàng)目要交增值稅。請問分錄怎么寫?
老師您好,我是建筑公司,有一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅,公司購入機(jī)械進(jìn)項(xiàng)能全額記入一般計(jì)稅項(xiàng)目中抵扣嗎
建筑企業(yè),簡易計(jì)稅項(xiàng)目,項(xiàng)目地預(yù)繳3%增值稅,預(yù)繳時(shí)做在應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅科目了,月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不?
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作???具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅貸預(yù)繳增值稅
問題是,都是異地項(xiàng)目,簡易計(jì)稅項(xiàng)目在異地已經(jīng)預(yù)繳,相當(dāng)于抵掉了“應(yīng)交稅金-簡易計(jì)稅”,所以這個(gè)不懂怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅
好的,謝謝老師!
不用客氣的 應(yīng)該的