1,一般納稅人,小規(guī)模納稅人,對(duì)的,分包可以差額計(jì)稅 2,一般納稅人就是正常銷-進(jìn),預(yù)繳納時(shí)可以差額計(jì)稅
我想咨詢一下,建安企業(yè)所說(shuō)的差額扣除項(xiàng)目是不是只存在兩種情況,一種是一般納稅人按簡(jiǎn)易征收方式計(jì)稅的項(xiàng)目,分包部份可以差額扣除,別一種是小規(guī)模納稅人分包部份可以差額扣除。一般納稅人按一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目分包部份不存在差額扣除。
一般納稅人建筑勞務(wù)分包可不可以差額計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅一起用啊
老師,工程行業(yè)是不是只有小規(guī)模和一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)于分包款可以差額計(jì)稅?一般納稅人非簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能差額計(jì)稅?但一般納稅人一般計(jì)稅外地預(yù)繳時(shí)可以扣除分包款也就是差額計(jì)稅?
老師,工程行業(yè)是不是只有小規(guī)模和一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)于分包款可以差額計(jì)稅?
老師,建筑業(yè)一般納稅人是不是只有滿足跨縣市+簡(jiǎn)易計(jì)稅,才可以使用差額計(jì)稅的方式計(jì)算銷售額? 建筑業(yè)小規(guī)模納稅人跨縣市提供建筑服務(wù),是不是不用區(qū)分一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅,他都是全部?jī)r(jià)款-分包款的余額計(jì)算銷售額?
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
就是我上面說(shuō)的都對(duì)著?
對(duì)的,沒問(wèn)題,這個(gè)差額計(jì)稅它是屬于一個(gè)稅收優(yōu)惠,但是他也有一個(gè)特殊情況,再預(yù)交的時(shí)候,一般納稅人他是可以差額來(lái)進(jìn)行預(yù)交的。
一般納稅人一般計(jì)稅的有分包款的是可以直接以扣除分包款后的金額納稅還是需要分包方預(yù)繳稅款后才用分包方的完稅證明在外地預(yù)繳時(shí)扣除?
只能預(yù)計(jì)繳納時(shí)差額計(jì)稅扣除 其他情況銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),而不是直接差額
也就是需要分包方預(yù)繳后才能差額?
對(duì)的,對(duì)的,就是這個(gè)意思。
如果項(xiàng)目對(duì)于分包方是本地,就用分包方本地的完稅證明?如果對(duì)于分包方是外地,就是分包方的外地預(yù)繳完稅證明?
對(duì)的,對(duì)的,就是這樣子的。
我們?nèi)ネ獾仡A(yù)繳時(shí)是算了多少稅額,減去分包方已經(jīng)預(yù)繳的稅款剩下的就是我們要預(yù)繳的?
對(duì)的,你按差額計(jì)算,預(yù)繳納
不是直接扣除分包款金額后的金額再計(jì)算納稅?
你這兩種方式計(jì)算出來(lái)都是一樣的呀,同學(xué)。就比方說(shuō)你工程項(xiàng)目100萬(wàn),你分包出去了50萬(wàn),對(duì)不對(duì)?哪怕你不管,按照50萬(wàn)去計(jì)算你預(yù)交的。還是說(shuō)分包這邊預(yù)交了50萬(wàn)的,剩下你再交50萬(wàn)的金額都是一樣的呀。
那預(yù)繳的金額少了,本地申報(bào)時(shí)只是扣減外地預(yù)繳的稅款,其實(shí)并沒有扣除分包款吧?
本地申報(bào)是按你自己本身要繳納的-你自己之前預(yù)繳納的
那我上面那句話對(duì)嗎
對(duì)的啊,理解對(duì)方,沒問(wèn)題
如果項(xiàng)目在分包方本地,分包方自己申報(bào)繳納的,同時(shí)還有分包方其他的項(xiàng)目一塊申報(bào)的,用分包方的完稅證明怎么區(qū)分哪個(gè)是我們這個(gè)項(xiàng)目交的稅款,比如企業(yè)所得稅和增值稅
那個(gè)分包上去預(yù)繳的話,它是按照每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)預(yù)繳的呀,你每個(gè)項(xiàng)目會(huì)有個(gè)單獨(dú)的完稅憑證啊,不用你去區(qū)分啊。