你好; ‘ ’你們是與總公司有合同 還是與 分公司有合同的;? 因?yàn)?00萬發(fā)票去紅沖;這個(gè)金額過大; 怕稅務(wù)局系統(tǒng)預(yù)警的??
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,有個(gè)客戶,他給打了款,總公司對(duì)公支付的,我們也有合同,也有真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生,成品油發(fā)票開完之后對(duì)方會(huì)計(jì),讓我們紅沖發(fā)票,因?yàn)榻痤~太大,100萬,我一直壓著沒敢給他弄,票沒有任何問題,她想把開票信息由總公司換成分公司,然后給我寫了個(gè)委托書,就是分公司的一切收支由總公司收付,有蓋公章,我要是開給他了,這算是環(huán)開嗎?
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會(huì)不會(huì)說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
老師,我們公司是總公司,下屬分公司參與項(xiàng)目投標(biāo),招標(biāo)平臺(tái)要求以總公司的名義參與,所以,投標(biāo)保證金呀,中標(biāo)服務(wù)費(fèi)呀,都要通過總公司支付,而實(shí)際這筆錢是由分公司先轉(zhuǎn)賬給總公司,由中總公司替他們支付給招標(biāo)平臺(tái),現(xiàn)在問題來了,招標(biāo)平臺(tái)開一份發(fā)票是開給總公司的,而錢實(shí)際上是由分公司支付的,分公司就缺發(fā)票,我們打算如下操作,你看一下是否,合規(guī)? 有招標(biāo)平臺(tái)開票給總公司,總公司復(fù)印一份給分公司,讓他們用復(fù)印件入賬,同時(shí)說明此筆款實(shí)際是由分公司支付的,總公司這邊就拿發(fā)票的原件入賬證明,在收到分公司轉(zhuǎn)來的款項(xiàng)后,轉(zhuǎn)付給了招標(biāo)平臺(tái)。
老師你好,我想問一下啊,就是說我們公司嗯購進(jìn)嗯購進(jìn)那個(gè)庫存商品,嗯,然后嗯對(duì)方也給我們開發(fā)票了,然后但是呢,我們付款的話是付給他們個(gè)人的,沒有付給他們公司,賬戶嗯,然后他們對(duì)方給我們開了一個(gè)個(gè)人公司委托個(gè)人收款的一個(gè)證明,就是我附上這個(gè)證明,加上那個(gè)轉(zhuǎn)給他們個(gè)人的那個(gè)費(fèi)用款的這個(gè)流水票,然后入賬,借庫存商品,貸銀行存款,然后附上這個(gè)嗯委托他們公司個(gè)人收款證明,還有轉(zhuǎn)給他們公司個(gè)人的這個(gè)流水,然后再加上嗯他們對(duì)方給我們開的發(fā)票,這三張憑證,嗯付這一個(gè)分錄上行嗎?
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)啊? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬,我直接給他申報(bào)2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
我們是和總公司簽訂的合同
你好 ;? ?那總公司去開票哈;? 不是分公司去的;? ?那這個(gè)發(fā)票就不應(yīng)該紅沖的??