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老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報了,附加稅沒有按減免后的數(shù)據(jù)申報,現(xiàn)稅局要我們申請附加稅退稅,怎么操作呢

2022-07-18 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-18 10:59

你好 選擇“我要辦稅”,進(jìn)入“一般退(抵)稅管理”,再選擇“附加稅退抵稅”,辦理退稅事項(xiàng)。

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快賬用戶2499 追問 2022-07-18 11:00

不需要更正申報嗎

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快賬用戶2499 追問 2022-07-18 11:07

比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來申報增值稅,但是附加稅還是按照1000來報,這個不需要更正申報退稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-18 11:30

不需要的,這個是你當(dāng)時多繳納的

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你好 選擇“我要辦稅”,進(jìn)入“一般退(抵)稅管理”,再選擇“附加稅退抵稅”,辦理退稅事項(xiàng)。
2022-07-18
你好,需要的你修改你的申報表就可以。
2022-07-18
借銀行存款貸營業(yè)外收入,直接做這個就可以了。
2022-08-19
你好,這張表格第一列填寫扣除后的增值稅金額
2022-03-07
看下第一列是不是已經(jīng)抵扣了,要300之后的金額填寫的。
2022-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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