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老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報(bào)了,附加稅沒有按減免后的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)稅局要我們申請附加稅退稅,怎么操作呢?比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來申報(bào)增值稅,但是附加稅還是按照1000來報(bào),這個(gè)不需要更正申報(bào)退稅嗎

2022-07-18 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-18 11:18

你好,需要的你修改你的申報(bào)表就可以。

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快賬用戶3986 追問 2022-07-18 11:19

改去年的申報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-18 11:26

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶3986 追問 2022-07-18 11:29

更改報(bào)表還需要做什么退稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-18 11:29

你好,需要退回的是附加稅,然后你賬上需要調(diào)整,你抵扣的時(shí)候所得稅多抵扣了,需要少抵扣。

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你好,需要的你修改你的申報(bào)表就可以。
2022-07-18
你好 選擇“我要辦稅”,進(jìn)入“一般退(抵)稅管理”,再選擇“附加稅退抵稅”,辦理退稅事項(xiàng)。
2022-07-18
借銀行存款貸營業(yè)外收入,直接做這個(gè)就可以了。
2022-08-19
您好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-06-05
你好,這張表格第一列填寫扣除后的增值稅金額
2022-03-07
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