你好,做繳納分錄 然后去稅局申請退稅
我司上個月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師,我公司招聘了退役士兵有免稅,深圳一年有9000,一個季度是2250,我現(xiàn)在報增值稅,請問附加稅計(jì)稅額是減去這個2250后的金額嗎?
我們公司聘用了退役軍人,每年可以抵稅9000元現(xiàn)在我填報納稅表時填寫了減免額,增值稅已經(jīng)減免但是附加稅沒有自動減免,請問這個怎么弄
老師,我們公司有招聘失業(yè)半年以上人員扣減增值稅1300元,在“增值稅減免申報表”里已經(jīng)填寫了,現(xiàn)在我在申報附加稅表,其中“增值稅限額減免金額”欄應(yīng)該有1300元金額的,計(jì)算附加稅的計(jì)稅依據(jù)要把這減免的130000元加上的,但是系統(tǒng)沒有生成這1300元,也無法手動輸入為什么呢?
老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報了,附加稅沒有按減免后的數(shù)據(jù)申報,現(xiàn)稅局要我們申請附加稅退稅,怎么操作呢?比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來申報增值稅,但是附加稅還是按照1000來報,這個不需要更正申報退稅嗎
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細(xì)科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂?,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的