您好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款20
老師 我公司簽了一個合同,銷售設(shè)備并提供安裝服務(wù) 現(xiàn)在對方要求支付合同定金前先開具專票給它,定金為50萬,可是合同中服務(wù)費只有30萬,其他都是設(shè)備,可以設(shè)備我們還沒有收到貨也沒有進(jìn)項票 這個發(fā)票如何開具呢
#提問#與其他公司簽訂了銷售合同含稅200萬,對方付了20萬,沒開發(fā)票,也未發(fā)貨,這個會計分錄怎么做,要確認(rèn)收入嗎?
1.甲公司為建筑公司,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:資料一:甲公司2019年簽訂了一項建造合同,合同價款1500萬元,預(yù)計將會支出總成本800萬元,2019年實際發(fā)生成本支出300萬元(其中,耗用原材料200萬元,支付建筑工人工資100萬元),預(yù)計還要發(fā)生成本支出600萬元。本年度結(jié)算工程款260萬元。資料二:2020年甲公司與發(fā)包方簽訂補充合同,增加合同價款100萬元。本年實際發(fā)生成本支出為400萬元(其中,耗用原材料200萬元,支付建筑工人工資200萬元),預(yù)計還要發(fā)生成本支出300萬元,本年度結(jié)算工程款480萬元。要求:編制相關(guān)會計分錄(單位:萬元)。>2.甲公司2020年跟乙公司簽訂合同,向其銷售A、B、C三種產(chǎn)品,交易價格合計為80萬元,3種產(chǎn)品的單獨售價分別為50萬元、30萬元、20萬元。合同約定A、B產(chǎn)品當(dāng)日交貨,C產(chǎn)品次年交貨。只有當(dāng)3種產(chǎn)品均交貨后,甲公司才有權(quán)收取對價80萬元。要求:分別計算A、B、C三種產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的收入并編制會計分錄。
資料:注冊會計師李進(jìn)在審計永豐紡織科技有限公司2021年度營業(yè)收入時,抽查了該公司12月份的銷售業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)下列情況:(1)12月10日,采用交款提貨銷售方式售給A公司產(chǎn)品1000萬元(不含稅,增值稅稅率為13%),貨款已收到,發(fā)票賬單和提貨單已交給A公司,但對方尚未提貨,該公司未確認(rèn)收入。(2)12月15日,收到B公司退回的2020年銷售的產(chǎn)品2000萬元(不含稅,增值稅稅率為13%),產(chǎn)品已收到,該公司未做賬務(wù)處理。(3)12月20日,售給C商場產(chǎn)品2500萬元(不含稅,增值稅稅率為13%),合同規(guī)定公司需對出售的商品負(fù)責(zé)安裝檢驗,5個月后才能安裝完畢,該公司在交付產(chǎn)品的后立即進(jìn)行了收入確認(rèn)。(4)12月24日,預(yù)收了D公司支付的貨款1000萬元,合同規(guī)定3個月后交貨,該公司確認(rèn)了1000萬元收入和相關(guān)增值稅130萬元。(5)12月25日,確認(rèn)對E公司銷售收入1000萬元(不含稅,增值稅稅率為13%)。相關(guān)記錄顯示:增值稅發(fā)票上記載的收入3000萬元、增值稅390萬元,直接沖抵欠E公司原材料采購款2340萬元,收到余款1170萬元。(6)12月27日,確認(rèn)對F公司銷售收入1000萬元(不含稅,增值稅稅率為13%)。相關(guān)記錄顯示:12月27日銷售給F公司產(chǎn)品,其成本為600萬元,收入1200萬元;2022年1月27日,又以1500萬元的價格將其購回。要求:(1)指出永豐公司在收入確認(rèn)方面存在的問題。(2)指出永豐公司2021年應(yīng)調(diào)整的主營業(yè)務(wù)收入金額
小規(guī)模公司簽了一筆銷售合同。合同上顯示。稅率為一個點。沒有普票。那我們做會計分錄的時候需要備注上合同編號,然后確認(rèn)為營業(yè)收入。走的對公賬戶。這個需要有發(fā)票嗎?然后本月需要計提印花稅嗎?
老師,您好,我們是工業(yè)企業(yè),然后有一些車間間接性費用,我歸集到制造費用—費用里面了,那最后這個科目結(jié)轉(zhuǎn)哪去呢?
老師咨詢一下,員工現(xiàn)金繳納25年社保基數(shù)調(diào)整后的金額,這個該怎么做賬
老師,我在認(rèn)證的時候總是提示認(rèn)證失敗,請問是什么原因
我們公司為小規(guī)模納稅人,有一個租戶在25年8月合同到期,公司未和他續(xù)簽合同但是他不搬走,我們把他告上法庭,未簽合同的9-10月協(xié)商后法院判租戶按照租金支付我們占用費,但是無租賃合同,請問這兩個月的占用費我報送房土兩稅時我應(yīng)該用從租還是從價?收到這筆占用費應(yīng)該記入其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入?
老師早上好,單位辭退員工后,因未簽勞動合同,員工去仲裁,經(jīng)調(diào)整給員工經(jīng)濟(jì)補償金,請問補的這部分經(jīng)濟(jì)補償金如何做帳,個稅如何申報,謝謝
我們把場地承包給一家食堂,我們按營業(yè)額10%抽成費用,我們應(yīng)該開什么發(fā)票內(nèi)容,稅收分類編碼選什么。
老師,賬面的實際發(fā)放金額比個稅申報金額大(原因是去年計提去年申報個稅,今年才發(fā)放),所得稅預(yù)繳申報,填列實際發(fā)放金額,填賬面的實際發(fā)放金額還是個稅申報金額
私戶發(fā)獎勵,可以申報個稅嗎,是不是必須公戶發(fā)放,再申報個稅?
老師,我公司外貿(mào)企業(yè),9月份有一筆(禁止出口或出口不退稅)貨物,9月份做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷開具13%普通發(fā)票并已繳納稅款,對應(yīng)該筆貨物10月份開進(jìn)來13%進(jìn)項專用發(fā)票,10月份可以抵扣該筆專用進(jìn)項發(fā)票嗎?還需要在電子稅務(wù)局開具出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明嗎?
哪些情況經(jīng)營認(rèn)定為經(jīng)營所得?