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如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)如果借方有余額在資產(chǎn)負(fù)債表上是怎么填列的呢?是不是除了增值稅,所得稅在應(yīng)交稅費(fèi)反應(yīng)其他的全計(jì)稅金及附加?

2022-07-15 16:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-15 16:45

不好意思我剛才給你回復(fù)了,你要想再重新提問的話,你再重新提問一個(gè),我們結(jié)了問題之后沒法退回去

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不好意思我剛才給你回復(fù)了,你要想再重新提問的話,你再重新提問一個(gè),我們結(jié)了問題之后沒法退回去
2022-07-15
你好在你的其他流動(dòng)資產(chǎn)里面的。
2022-07-15
,報(bào)表都是填寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)正數(shù)顯示
2022-01-17
您好,這個(gè)是需要的,需要
2022-10-01
你好!沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),不用填寫的
2022-04-19
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