學(xué)員您好,增值稅的進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)填在了其他流動資產(chǎn),應(yīng)交個(gè)稅填在了應(yīng)交稅費(fèi)是這樣子填的,以下是財(cái)政部的規(guī)定 “應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項(xiàng)目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動負(fù)債”或“其他非流動負(fù)債”項(xiàng)目列示;
請問資產(chǎn)負(fù)債表的填寫會計(jì)余額表應(yīng)交稅費(fèi)部分可以填在其他流動資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)填在了其他流動資產(chǎn),應(yīng)交個(gè)稅填在了應(yīng)交稅費(fèi),這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費(fèi)欄是對的嗎?
老師,應(yīng)交增值稅-未交增值稅的余額在借方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候, 是不是應(yīng)該填寫在“其他流動資產(chǎn)”里?
財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)重新分類,填寫在其他流動資產(chǎn)里,只把期末余額填寫在其他流動資產(chǎn)里面,那么起初的應(yīng)交稅費(fèi)金額需要填寫嗎
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)借方余額為什么填在其他非流動資產(chǎn)項(xiàng)目呢,它是短期的,不應(yīng)該填在流動資產(chǎn)項(xiàng)目嗎?
老師好,請問應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額4萬元,財(cái)務(wù)軟件自動填列在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù),這樣對嗎?不是說待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額要填在其他流動資產(chǎn)里面嗎?正確的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
就是如果我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就應(yīng)該填在其他流動資產(chǎn)對吧?
學(xué)員您好,是的,您理解正確
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就應(yīng)該繳納增值稅,這種情況下我就在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)欄是嗎?
是的,這種情況仍然在應(yīng)交稅費(fèi)列支
好的,謝謝老師。
不客氣的學(xué)員,祝您學(xué)習(xí)愉快。滿意請五星好評哈