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老師你好:我在申報(bào)增值稅季報(bào),我們進(jìn)項(xiàng)稅額只有待認(rèn)證的金額,也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額(即應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額)那么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額還需要填嗎?

2022-04-19 15:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-19 15:05

同學(xué)你好 對(duì)的 需要填寫的

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快賬用戶3257 追問 2022-04-19 15:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-19 15:12

同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 對(duì)的 需要填寫的
2022-04-19
你好!沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),不用填寫的
2022-04-19
利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本只有稅金及附加, 只填這個(gè)數(shù),與利潤(rùn)總額
2022-04-15
你好,你這張發(fā)票沒有認(rèn)證增值稅申報(bào)表里是不體現(xiàn)的,
2022-11-26
抵扣了的需要的 其他流動(dòng)資產(chǎn)就是0
2024-03-12
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