寫個說明就是了呀,
老師,我發(fā)現(xiàn)有一個我們財(cái)務(wù)人員給員工工資提款備注錯誤成貨款了,會計(jì)做的支付貨款,我現(xiàn)在調(diào)賬成員工工資后,需要準(zhǔn)備哪些附件呢,主要是銀行對賬單上也是備注的貨款
老師 我們有一個公司一年沒有收入 也不準(zhǔn)備發(fā)放工資 但是前面的財(cái)務(wù)每個月都做了計(jì)提也報了個稅 現(xiàn)在需要平賬 把計(jì)提的工資補(bǔ)上 沒有收入還有工資支出 怎們辦呢 會不會被查
想問下,我是做內(nèi)帳的,這里面銀行付款的金額是我根據(jù)銀行對賬單來錄的,錄的是銀行對賬單里面公司除了付貨款外的所有支出金額。備用金的金額是我銀行取出的備用金,這個備用金是現(xiàn)金發(fā)工資的部分從銀行取出來現(xiàn)金發(fā)工資的部分?,F(xiàn)金付款的金額是公司銷售員拿回來報銷費(fèi)用的金額,我想問下用銀行付款+備用金-現(xiàn)金付款=欠法人款的金額,這個公式計(jì)算和明細(xì)對應(yīng)的是對的嗎
老師,我們2023年度的人員工資我們已經(jīng)計(jì)提了,然后工資也發(fā)了,當(dāng)時計(jì)提做的分錄借:支出-人工成本 貸:應(yīng)付賬款-某公司 發(fā)放的時候是:借:應(yīng)付賬款-某公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在2024年現(xiàn)在把超額的那一部分工資退回來了,是不是做分錄是 借:應(yīng)付賬款-某公司 貸支出-工資 然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:銀行存款:貸:以前年度損益調(diào)整
老師您好,我是監(jiān)理公司,其中有幾個掛證人員。當(dāng)時掛證費(fèi)是一次性支付的,分錄是借其他應(yīng)收款。貸銀行存款,然后這些人都沒有開票,做了工資,工資分錄是借勞務(wù)成本-工資,貸其他應(yīng)收款,我是按工資表做的賬,現(xiàn)在這些人在工資表上不體現(xiàn)了,然后我發(fā)現(xiàn)科目表上都有余額,然后我就把每個人明細(xì)都查了一遍,發(fā)現(xiàn)有些就是平攤到工資多了,有些少平攤了,然后這些人的其他應(yīng)收款借貸方都有掛賬,老師這種的我應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
老師,這個說明幫給我寫下,示范一下嗎,我不會寫,還是新人
不寫也行呀,就在摘要里邊說明錯誤的原因。