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老師您好,我是監(jiān)理公司,其中有幾個掛證人員。當時掛證費是一次性支付的,分錄是借其他應(yīng)收款。貸銀行存款,然后這些人都沒有開票,做了工資,工資分錄是借勞務(wù)成本-工資,貸其他應(yīng)收款,我是按工資表做的賬,現(xiàn)在這些人在工資表上不體現(xiàn)了,然后我發(fā)現(xiàn)科目表上都有余額,然后我就把每個人明細都查了一遍,發(fā)現(xiàn)有些就是平攤到工資多了,有些少平攤了,然后這些人的其他應(yīng)收款借貸方都有掛賬,老師這種的我應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢

2024-11-26 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-26 09:16

計算分攤金額 重新計算每個掛證人員掛證費每月應(yīng)分攤金額(掛證費總額 ÷ 預計分攤月數(shù))。 調(diào)整掛賬 若多分攤(其他應(yīng)收款貸方余額),做分錄:借:勞務(wù)成本 - 工資(負數(shù)金額),貸:其他應(yīng)收款(負數(shù)金額)。 若少分攤(其他應(yīng)收款借方余額),做分錄:借:勞務(wù)成本 - 工資(少分攤金額),貸:其他應(yīng)收款(少分攤金額)。 后續(xù)管理 建備查簿記錄情況,加強財務(wù)管理,注意規(guī)范用人行為。

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2024-11-26
你好,你們給他交社保嗎?
2023-12-06
產(chǎn)生的原因是付少了? 還是計提多了?
2024-11-25
?你好;? 你們這個是 按照臨時工來考慮的話;? 到時要有合理的發(fā)票來沖才行的;? 你說下這個掛靠是怎么來操作 ;? ? ?意思是支付的金額 和你做 勞務(wù)成本的金額少結(jié)轉(zhuǎn)了嗎? ?
2022-07-25
同學你好,人已經(jīng)離職,相應(yīng)的賬務(wù)需要根據(jù)實際情況進行結(jié)清,或進費用,或進壞賬
2023-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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