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老師,我們2023年度的人員工資我們已經(jīng)計(jì)提了,然后工資也發(fā)了,當(dāng)時(shí)計(jì)提做的分錄借:支出-人工成本 貸:應(yīng)付賬款-某公司 發(fā)放的時(shí)候是:借:應(yīng)付賬款-某公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在2024年現(xiàn)在把超額的那一部分工資退回來了,是不是做分錄是 借:應(yīng)付賬款-某公司 貸支出-工資 然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:銀行存款:貸:以前年度損益調(diào)整

2024-06-14 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-14 09:39

你好。 借:應(yīng)付賬款-某公司 貸支出-工資 這個(gè)不要做了。

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快賬用戶3061 追問 2024-06-14 09:59

直接調(diào)整以前年度損益嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 10:00

對的是的,是這么做的。

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你好。 借:應(yīng)付賬款-某公司 貸支出-工資 這個(gè)不要做了。
2024-06-14
您好,這個(gè)的話,是做以前年度損益調(diào)整,然后做的話就是借方:以前調(diào)度損益 貸:其他應(yīng)付款某某
2024-12-21
同學(xué)你好 這個(gè)是手動(dòng)的
2022-03-08
您好,現(xiàn)在是又把這部分退回了嗎
2023-07-20
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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