你好;? ?你之前買? 工作服 你公司 怎么做分錄的??
老師,我想咨詢一個工作上的問題,之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會計做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因為那個職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫存現(xiàn)金那里再重復記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會不會重復記錄,其他應(yīng)付款了?有點蒙
老師,我收到廠里的員工服裝押金,做了分錄是:借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,然后月末員工辭職,員工把押金用來當買了員工服裝,所以不予退還,請問現(xiàn)在該怎么做賬,是小企業(yè)會計準則
老師好,就是2022年預留員工工資,到2023年1月份才發(fā),2022年做的是借:銷售費用9000 貸:應(yīng)付職工薪酬 9000 又做了借:應(yīng)付職工薪酬9000 貸:銀行存款7000其他應(yīng)收款2000,就是現(xiàn)在1月份把這預留的2000元發(fā)放了,還要做到12月份賬里面,我們是要去稅務(wù)局做12月個稅申報更正的,然后金蝶里面這個會計分錄怎么做,
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師你好,我想問一下就是嗯我們10月份的工資沒有計提發(fā)放,然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎?然后我在11月份的時候把10月份的員工的工資發(fā)放到位,11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位,嗯,就是說10月11月的工資都在11月發(fā)放到位,然后我11月份記賬,是不是就補提10月份的這個工資發(fā)放?借款里費用工資,怠工新聞,銀行存款,然后再做一個再做一個分錄,就是11月份的工資計提發(fā)放借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款嗯,然后他們這些金額就是寫當月的所有員工工資的合計數(shù)就行了吧,然后再附上這個流水憑證和各個,員工的工資就行了吧
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
我們是非民辦的,老年人體育協(xié)會,收到疾病預防控制中心的開展艾滋病重點人群干預費用,怎么記科目
老師,您好!麻煩給一份關(guān)聯(lián)方交易制度,謝謝。
手機號個人抬頭發(fā)票可以報銷嗎
2025年河南鄭州的社保繳納基數(shù)分別是多少,公司和個人繳納比例多少
老師您好,甲公司有兩臺已提完折舊的設(shè)備在乙公司倉庫存放丟失,甲公司租賃乙公司倉庫,租賃合同約定乙公司有索賠責任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項匯到甲公司銀行賬戶,甲公司應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費,貸:庫存現(xiàn)金
你好 ;? 那你現(xiàn)在做 ; 借其他應(yīng)付款? 貸? 應(yīng)付職工薪酬- 福利費;? 借? ??應(yīng)付職工薪酬- 福利費;貸? ?利潤分配-未分配利潤??
那需要拿什么來當附件呢?
?你好;? 情況說明 老板簽字做附件? ?
買的時候是:借:應(yīng)付職工薪酬——福利費,貸:現(xiàn)金,然后計提:借:管理費用—福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費;然后收押金是:借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款
是這樣的
?你好 ;? ? ? ? ? ?是的; 就按我說的分錄? 去做賬哈? ?
那你現(xiàn)在做 ; 借其他應(yīng)付款 貸 應(yīng)付職工薪酬- 福利費; 借 應(yīng)付職工薪酬- 福利費;貸 利潤分配-未分配利潤 也按照這個嗎,我剛剛漏說了是公司買的時候最后是入了管理費用—福利費哦
你好;? ?是的。 就可以了。? ?跨年了? ? ? 利潤分配替代了 管理費用去 了??
情況說明怎么寫的?
?你好;就寫某員工 離職 需要 沖之前的福利費??