你好,現(xiàn)在借其他應(yīng)收款,貸銀行存款做了就可以的,不修改之前的。
老師,那個他202012的工資,2021年1月多給自己發(fā)了2000,1月份跟他說,他說他可以把這2000還回來,當(dāng)時我在2021年1月賬上做了:借:應(yīng)付職工薪酬2000,貸:銀行存款2000(根據(jù)回單),現(xiàn)在我反正也要改2020年個稅報表,是不是我個稅報表上把他工資加2000就好了?然后分錄是借:利潤分配-未分配利潤2000貸:應(yīng)付職工薪酬2000,我理解的對不對?
老師好,就是2022年預(yù)留員工工資,到2023年1月份才發(fā),2022年做的是借:銷售費用9000 貸:應(yīng)付職工薪酬 9000 又做了借:應(yīng)付職工薪酬9000 貸:銀行存款7000其他應(yīng)收款2000,就是現(xiàn)在1月份把這預(yù)留的2000元發(fā)放了,還要做到12月份賬里面,我們是要去稅務(wù)局做12月個稅申報更正的,然后金蝶里面這個會計分錄怎么做,
產(chǎn)婦工資 9000元,產(chǎn)假三個月,產(chǎn)假期間,你公司工資照發(fā)。 生育保險金 24000,那你們就不用給產(chǎn)婦了。公司全部都留下了,沖費用,這個怎么做賬呢,我想了下5月份社保局發(fā)了24000元,2月3月4月發(fā)工資5000,借管理費用-工資 15000,貸 應(yīng)付職工薪酬-工資15000,借應(yīng)付職工薪酬-工資15000,貸 銀行存款15000,然后5月份收到了錢,那就是借,銀行存款24000,貸 其他應(yīng)付款-某某個人15000,然后借其他應(yīng)付款-某某個人15000,貸 管理費用-工資 15000
老師,1月份工資計提是20萬,借管理費用 20萬 貸 應(yīng)付職工薪酬 20萬 ,本月我又做了付工資,借 應(yīng)付職工薪酬 20萬 貸 銀行存款13萬 庫存現(xiàn)金 7萬 ,但是后面才知道,1月份從公戶付出去是去年12月的工資,然后,1月計提的20萬工資要到2月份才發(fā) ,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢
從基本工資里多扣出來的個稅有200元??颇坑囝~表個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時,給職工多發(fā)了5元。基本工資應(yīng)該發(fā)9000元,實際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計提時:借業(yè)務(wù)活動費用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時:借應(yīng)付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅,借個人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還是說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計提工資借業(yè)務(wù)活動費9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人)
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好!手工記賬年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下的科目?請教老師!
對方想讓我們開專票,我們想讓他提供一般納稅人證明,這個一般納稅人證明是在電子稅務(wù)局打打???
老師:公司24年投資企業(yè)分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉(zhuǎn)讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對
別的公司開勞務(wù)票給我們,但是他的經(jīng)營范圍里只有材料批發(fā)零售,怎么辦
股權(quán)變更: A股東53%的股權(quán) 未 實繳,4月同時轉(zhuǎn)讓C、D兩個股東股份; C股東先把款打進了銀行100W,占股25%, D股東未打款, D 占股 27.5%; 資產(chǎn)負(fù)債表3月實收資本45W; C股東 4月打投次款100W入賬;實收資本70W; 借:銀行存款100W 貸:實收資本25W 資本公積——股本溢價75W 5月去做股轉(zhuǎn)讓流程, 1.請問 A 轉(zhuǎn)讓給 C 個稅計算 是(25W - 0【A沒有實繳】- 0【沒有合理費用】) * 20% = 5W 2.A轉(zhuǎn)讓給D 轉(zhuǎn)讓價格是按3月實收資本45+4月25W * 持股比例算,還是按3月實收資本45算? 這兩股權(quán),轉(zhuǎn)讓流程都還沒走,
但是我要把這筆分錄借:其他應(yīng)收款貸: 也要做到12月份里面,可是銀行存款是1月份扣得,這個怎么做
做不了的,你12月份沒有支付,你做到12月份支付里面,你的銀行余額不就不對了。
只能在12月份計提,然后在一月份支付。