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您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?

2020-08-27 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-27 20:09

您好,應(yīng)該是您的乖哦供貨方是非正常戶了,這筆稅款沒有入國庫,所以您不可以退稅,根據(jù)您這種情況,應(yīng)該可能是協(xié)商不成的,或者您可以和稅務(wù)局專管員協(xié)商試試。

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快賬用戶3297 追問 2020-08-28 14:32

現(xiàn)在跟稅局那邊的人聯(lián)系,老是在帥鍋,打這個電話說你打另外一個電話吧,反正就是來回帥鍋

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您好,應(yīng)該是您的乖哦供貨方是非正常戶了,這筆稅款沒有入國庫,所以您不可以退稅,根據(jù)您這種情況,應(yīng)該可能是協(xié)商不成的,或者您可以和稅務(wù)局專管員協(xié)商試試。
2020-08-27
同學你好 轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了 得重新開
2021-08-16
同學你好 這個可以的哦 為了銷售的可以計入銷售費用
2022-11-04
同學你好 申報的增值稅收入要和報關(guān)的一致
2021-12-24
我又問了一個生產(chǎn)型的出口的那個老會計,他說他們生產(chǎn)型企業(yè)。如果要是沒有出口發(fā)票什么的,其他的發(fā)票也是可以抵扣的,然后那個增值稅這塊兒,他們就是出口的那個生產(chǎn)企業(yè)說的就是還要需要交增值稅。 這個會計說的是對的,前面一個是錯的!
2019-12-03
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