同學(xué)你 滯納金計(jì)入營業(yè)外i支出
老師,6月份補(bǔ)了1月份未開票收入,當(dāng)月補(bǔ)增值稅10萬,滯納金1千。但是這筆扣稅有誤,這個(gè)月又退回來了,那6月扣稅時(shí)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,6月份補(bǔ)了1月份未開票收入,當(dāng)月補(bǔ)增值稅10萬,滯納金1千。但是這筆扣稅有誤,這個(gè)月又退回來了。那6月扣稅和繳納的滯納金應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應(yīng)該8月份交上,當(dāng)時(shí)沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報(bào)表,那樣得四個(gè)月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個(gè)月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報(bào)表查補(bǔ)稅款改下報(bào)表,今年4月份,合理嗎?
老師,之前年度的城建稅申報(bào)有誤,在2023年4月份更正申報(bào)并補(bǔ)繳稅款及滯納金,當(dāng)時(shí)未做賬務(wù)處理,說補(bǔ)上就行了,現(xiàn)在做2023年匯算清繳,滯納金要求調(diào)增,我應(yīng)該怎么處理呢?
24年1月份即征即退項(xiàng)目申報(bào)繳納增值稅稅額20000元,軟件已退稅2000元,6月份更正抵扣進(jìn)項(xiàng)1000元,應(yīng)交增值稅19000元,軟件應(yīng)退稅1900元,但已申請(qǐng)退稅2000元,則補(bǔ)繳增值稅款1000元,然后現(xiàn)在這個(gè)1000元怎么做賬?還有涉及的滯納金又怎么入賬呢
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個(gè)15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁
老師,請(qǐng)問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
麻煩寫扣稅和滯納金的完整分錄
同學(xué)你好 之前沒做未開票收入嗎 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 借營業(yè)外支出 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 貸銀行存款
老師,2019年有筆100元留底稅額不能抵扣,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)
同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師期末留底退稅怎么做賬務(wù)處理
同學(xué)你好 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
不用做別的分錄了
同學(xué)你好 嗯 其他的不用做了
好的老師,還有建筑安裝合同印花稅是不是按稅家總計(jì)繳納印花稅
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣計(jì)算的
老師,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤表里的本期金額是填本年累計(jì)還是本月數(shù)據(jù)
同學(xué)你好 這個(gè)是你本期金額是填列年度累計(jì)數(shù),上期就是上年數(shù) 如果本期是1-6月的,上期就是上年1-6月的
好的,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝