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上月開了一張普票免稅這個月對方要求沖紅開專票,請問這個分錄怎樣做?

2022-07-14 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-14 17:55

借應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù),然后開專票的,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。

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借應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù),然后開專票的,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。
2022-07-14
不影響上個月的申報。
2022-07-12
借:原材料/庫存商品/管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款
現(xiàn)在做相反的會計分錄。
并同時再做 :原材料/庫存商品/管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款
2023-03-24
你好? 你好? 錯的分錄發(fā)來看一 下??
2023-03-24
這個月紅字發(fā)票按照你上個月的分數(shù)做負數(shù)就可以
2023-12-12
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