您好,您是讓進(jìn)項(xiàng)稅額不想要了嗎?一般是沖減他的損益類科目,你當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記到管理費(fèi)用或者是主營業(yè)務(wù)成本里面的。
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再從轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
老師好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 最后結(jié)平是結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是 未交增值稅 里面的
老師,關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),是不是要先把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要不要做轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
小規(guī)模日常的消費(fèi)票有什么作用
老師您好,錢大媽算電商平臺(tái)嘛
公司新開了一個(gè)客戶,客戶付的預(yù)付款,沒簽合同,后續(xù)簽合同了付全款會(huì)把預(yù)付款當(dāng)做貨款抵掉,但是什么時(shí)候簽合同不知。那么預(yù)付款需要開票給客戶嗎?客戶是自然人,對(duì)于發(fā)票不要求。
老師你好,請(qǐng)問下股本原值我按投資人銀行回單備注投資額金額填寫么?公司2021年之前還有別的投資人投資200萬,后面是老板投資累計(jì)總金額700多萬,有的備注有的漏備注了,這個(gè)算不算投資額呢,現(xiàn)在加上之前的人投資額有900多萬了,后面那個(gè)投資人不在公司了?那我這個(gè)原始投資額如何填寫呢?
選煤和洗煤是一個(gè)東西嗎
發(fā)年終獎(jiǎng)有限制嗎?一個(gè)人最多能發(fā)多少,沒做滿一年可以發(fā)嗎
老師 您好 我問下 生產(chǎn)型企業(yè) 在銷售和會(huì)計(jì)核算成本時(shí),應(yīng)該怎么核算?每個(gè)月銷售都會(huì)給會(huì)計(jì)一個(gè)銷售統(tǒng)計(jì)表 (里面有進(jìn)貨成本,增值成本 銷售單價(jià)和數(shù)量)
請(qǐng)問老師,這個(gè)題的E選項(xiàng)麻煩給解釋一下
一張報(bào)關(guān)單可以開兩張發(fā)票嗎?
老師電子稅局3季度申報(bào)有變動(dòng),老師有變動(dòng)以后的申報(bào)流程嗎?
不是 是留底退稅的 借 銀行 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 最后 結(jié)轉(zhuǎn) 是 借 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是 貸 未交增值稅
你好,你直接做一筆借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了,不需要再調(diào)整別的科目了,因?yàn)樗麄兌际窃趹?yīng)交稅費(fèi)這個(gè)大科目里面的。
那 這樣 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 期末就一直有余額了額
你好,這個(gè)很正常的,你只要是能看到應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)總合計(jì)那個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的就可以的。
就是 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 本來就是期末有余額的對(duì)吧 不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,因?yàn)樗鼈兌紝儆趹?yīng)交稅費(fèi),咱主要看應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)合計(jì)數(shù)就可以了。
好的 謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂