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老師,我們公司是代理商,賣出商品后被退貨,我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了,退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數(shù)發(fā)票,報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進項待抵扣的是已經(jīng)抵扣了,做了進項轉(zhuǎn)出的。有3萬多,我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對?如果有錯,麻煩老師幫我寫一下正確的分錄,謝謝

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老師,我們公司是代理商,賣出商品后被退貨,我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了,退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數(shù)發(fā)票,報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進項待抵扣的是已經(jīng)抵扣了,做了進項轉(zhuǎn)出的。有3萬多,我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對?如果有錯,麻煩老師幫我寫一下正確的分錄,謝謝
2022-07-14 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 14:40

你好,你的分錄是正確的。

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快賬用戶9485 追問 2022-07-14 14:48

我這樣做分錄 應交稅費是借方余額 應該是貸方余額才正確吧 所以是哪里有問題啊 老師

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齊紅老師 解答 2022-07-14 14:53

你這個就是做跟原來的分錄一樣,紅金額用紅字就行了。

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快賬用戶9485 追問 2022-07-14 14:56

老師 你再幫我看看 我就是按照原分錄做紅字,然后總賬上的應交稅費借方變成6W多,實際我們交稅才交了200多

老師 你再幫我看看  我就是按照原分錄做紅字,然后總賬上的應交稅費借方變成6W多,實際我們交稅才交了200多
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齊紅老師 解答 2022-07-14 15:15

你的分錄確實沒有問題,因為這個業(yè)務就是相當于你之前的業(yè)務沒有發(fā)生,所以你紅字沖了進貨、銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本,這沒錯。

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快賬用戶9485 追問 2022-07-14 15:27

老師 我我們沒有開紅字給可以 是不是就不用沖銷售和結(jié)轉(zhuǎn)那一筆

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齊紅老師 解答 2022-07-14 15:53

你實際退了的話,也是要做那一筆的。

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你好,你的分錄是正確的。
2022-07-14
同學你好 ?這個你紅沖了就可以的
2022-07-14
不需要,只需要做進項轉(zhuǎn)出就可以的了
2024-05-09
您好 把上一任會計做的進項轉(zhuǎn)出分錄沖銷掉 然后根據(jù)紅信息表再寫分錄
2019-11-23
你好不可以的,之前的進項轉(zhuǎn)出需要去修改,你付表示本期預繳的還是正常填寫。
2021-08-05
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