直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,做這個(gè)就可以的
老師您好,小規(guī)模納稅人在確認(rèn)收入時(shí)借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),可以享受免征增值稅的政策,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么處理
老師我想問(wèn)一下,現(xiàn)在小規(guī)模做賬確認(rèn)收入,是免稅收入,那么確認(rèn)收入時(shí)我應(yīng)該做分錄怎么樣的,申報(bào)增值稅報(bào)表我是怎么填表,直接填到免稅那一欄嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在小規(guī)模減免增值稅,無(wú)票收入做的增值稅減免后怎么賬務(wù)處理?做營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人今年免增值稅,確認(rèn)收入分錄里面怎么體現(xiàn)呢,還是需要做“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,然后轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”嗎
老師,小規(guī)模在現(xiàn)階段免稅的收入賬務(wù)處理怎么做?還確認(rèn)應(yīng)交增值稅嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊