同學(xué),你好,直接計(jì)到主營業(yè)務(wù)收入,直接填免稅那里
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認(rèn)收入了分錄是借:銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,處理廢紙殼那些收入200多元,小規(guī)模納稅人做賬做的其他收入,申報(bào)增值稅的時候怎么申報(bào)?應(yīng)填寫增值稅申報(bào)表哪一欄上
老師好,我想問問小規(guī)模季度銷售一萬多,大部分都是無票收入(已確認(rèn)對方不會要票),申報(bào)增值稅時可以一起填入小微企業(yè)免稅欄嗎?
老師我想問一下,現(xiàn)在小規(guī)模做賬確認(rèn)收入,是免稅收入,那么確認(rèn)收入時我應(yīng)該做分錄怎么樣的,申報(bào)增值稅報(bào)表我是怎么填表,直接填到免稅那一欄嗎?
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)2年是開發(fā)票免稅的,我這邊這個月比如收到1000元收入 還需要做借:銀行存款1000 主營業(yè)務(wù)收入970 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30? 嗎? 那免稅的分錄怎么做? 問題2:申報(bào)增值稅報(bào)表的時候,這個免稅銷售額這一欄是填1000還是970?
老師,您好,個人所得稅申報(bào)時,那個基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)之類的是填個人承擔(dān)的那部分嗎
老師,A公司把廠房出租給B公司,開票金額100萬,A原來計(jì)提折舊的廠房還需要折舊嗎,B需要怎么做賬呢
老師,我資產(chǎn)負(fù)債表就貨幣資金發(fā)生了變化,負(fù)債和所有者權(quán)益怎么處理呢
老師,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤勾稽關(guān)系怎么算
老師,你好,我想問一下我們開發(fā)票的時候分類編碼錯了有影響嗎?客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我們可以讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票的時候按照正確的開嗎?
請問老師,前公司合并新公司之后,新公司不肯補(bǔ)繳前公司社保情況下,該如何進(jìn)行下一步呢!
產(chǎn)成品運(yùn)至客戶處,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用3萬元,產(chǎn)成品的控制權(quán)尚未轉(zhuǎn)移給客戶 這個運(yùn)費(fèi)屬于存貨列示么?
殘疾人就業(yè)保障金怎么申報(bào)啊老師
殘疾人就業(yè)保障金怎么申報(bào)啊老師
老師,乙公司剛開始注冊資本500萬,甲公司在乙公司的股權(quán)占30%,150萬,現(xiàn)乙公司減資到10萬,且乙公司一直虧損,甲公司將在乙公司的30%的股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓給丙公司,甲公司涉及到的賬務(wù)怎么處理呢
分錄是,借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅?
不是也是跟平時做收入賬一樣,都需要確認(rèn)增值稅,后面季度再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入嗎?
借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?
不用確認(rèn)應(yīng)交增值稅這個了嗎?
不用了,這個沒有稅費(fèi)了,不用寫了
不做了怎么知道免稅那個金額填多少
現(xiàn)在是免稅呀,不需要知道這個免稅額是多少了
那申報(bào)增值稅哪里不需要填寫這個免稅額了嗎?
這個免稅額到時如果要填按3個點(diǎn)算出來就可以了,如果沒有就不用填了,現(xiàn)在還不知道要不要填
老師我想問一下之前的1%那個是,做賬時候按3%做,主表填1%,附表填減免2%那個是嗎
是的,附表按2%來填免稅