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老師,我想問一下,生活服務(wù)行業(yè),在3月份申報時,有個加計抵減金額跑出來在附表四,當時沒有去管它,也沒加計抵減,但在5月份申報時,稅管員讓我把這個金額重新申報一下,把4000元抵減了,而且原在3月份申報交的稅要退回來了,那退回的增值稅及附加稅,我要怎么做賬呀。

2022-07-14 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 12:08

借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅 借應交稅費,未交增值稅貸營業(yè)外收入 附加稅的,借銀行存款,貸應交稅費, 借應交稅費,貸營業(yè)外收入

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快賬用戶1656 追問 2022-07-14 12:23

為什么要放在營業(yè)外收入呀,是不是因為退稅而這么放呀。老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-14 12:24

你好,你放的稅金及附加主要是你的利潤表,能申報了嗎?如果能的話,你最后一個科目可以放到稅金及附加

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借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅 借應交稅費,未交增值稅貸營業(yè)外收入 附加稅的,借銀行存款,貸應交稅費, 借應交稅費,貸營業(yè)外收入
2022-07-14
你好 ;? 你把分錄補做即可;? 繳納的時候 :借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款; 其他收益??
2022-12-06
你好,當時你加計抵減的分錄怎么做的?
2023-08-11
第一個可以的, 第二個這個有一個弊端,你一年底一次申報的話,你得去稅務(wù)局申報,因為你稅務(wù)局這邊會比對的系統(tǒng)里面,它會當月的進項稅額乘以抵扣率,按照這個來比對,你填寫的是一年的累計,肯定是大于當月的發(fā)生額
2023-03-06
可以的,你需要交附加稅的時候有計提的時候紅沖就可以
2019-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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