你好,學(xué)員,這個(gè)在哪看的
快手上的個(gè)人所得稅第一次申請(qǐng)退稅的時(shí)候,資料填寫一切都通過(guò),可是系統(tǒng)出問(wèn)題所有操作都沒(méi)有了,接著又進(jìn)行申訴,現(xiàn)在申訴結(jié)果顯示:"經(jīng)核實(shí),您已取得該比收入,該申報(bào)記錄將予保留。如您已辦理年度匯算,請(qǐng)及時(shí)更正申報(bào)"。這是什么情況?這比收入能什么時(shí)候到賬呢?
經(jīng)核實(shí),您已取得該筆收入,該申報(bào)記錄將予保留。如您已辦理年度匯算,請(qǐng)及時(shí)更正申報(bào)。這個(gè)是什么意思
快手2019年直播掙了三萬(wàn)多塊之前不知道個(gè)人所得稅所以一直沒(méi)有退稅知道今年五月份才知道有這個(gè)能退稅的東西然后研究了一下添了資料申請(qǐng)了退稅申請(qǐng)退稅4000多元現(xiàn)在來(lái)信息就是經(jīng)核實(shí)你已取得該收入該申報(bào)記錄將予保留如你已辦理年度匯算請(qǐng)及時(shí)更改申報(bào)我也不太懂這些希望老師能夠解答一下并給出哪些問(wèn)題錯(cuò)了
經(jīng)核實(shí),您已取得該筆收入,該申報(bào)記錄給予保留,如果您已辦理年度匯算,請(qǐng)及時(shí)更正申報(bào),她說(shuō)的什么意思?????可我并沒(méi)有收到啊
老師,今年3月,我們對(duì)2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過(guò)后的報(bào)表不一致了。。。請(qǐng)問(wèn)下,我匯算清繳時(shí)怎么辦??報(bào)年報(bào)怎么報(bào)? 如果要去稅局改22年申報(bào)過(guò)的數(shù)據(jù),改動(dòng)大,會(huì)不會(huì)引起注意??如果不改,,成本可能會(huì)在2023年度,沒(méi)有收入的情況下,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請(qǐng)問(wèn)老師有沒(méi)有什么好的辦法??
老師,供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)貼,是發(fā)給下面實(shí)際提供服務(wù)的公司或者個(gè)人的(比如水稻種植合作社),供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼給開(kāi)發(fā)票(與銷售收入行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼),這種發(fā)票,然后我們?cè)趺醋鲑~,補(bǔ)貼是按畝數(shù)補(bǔ)的,這需要交增值稅嗎?還有錢一直沒(méi)發(fā)給供銷社,項(xiàng)目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細(xì)解答哈,謝謝!
請(qǐng)董老師回答? 某企業(yè)2024年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)400萬(wàn)元,當(dāng)年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過(guò)公益組織捐給貧困地區(qū)?!盃I(yíng)業(yè)外支出”列支捐贈(zèng)支出93萬(wàn)元,該批貨物的成本80萬(wàn)元,市場(chǎng)售價(jià)為100萬(wàn)元(不含稅價(jià))。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票 麻煩寫的詳細(xì)點(diǎn)的步驟
公司法人機(jī)構(gòu)在北京,社保也在北京繳納,但工程項(xiàng)目在昆明,外經(jīng)證已報(bào)驗(yàn),工資在昆明發(fā)放,這種情況,個(gè)稅從北京轉(zhuǎn)到昆明申報(bào)繳納,對(duì)納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個(gè)稅沒(méi)什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個(gè)人薪金所得稅會(huì)計(jì)相關(guān)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)盈利8萬(wàn)我要交多少個(gè)稅,是怎么計(jì)算的
老師,收到對(duì)方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實(shí)際結(jié)算付款為35280元,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說(shuō)一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開(kāi)的發(fā)票嘛
個(gè)人所得稅里的申訴結(jié)果
這個(gè)你們可以看看個(gè)稅APP有這筆收入嗎,沒(méi)有的話,申訴,稅務(wù)局會(huì)通知企業(yè)處理的
這個(gè)我不知道哪里看,但我確實(shí)沒(méi)收到上面還顯示可以申請(qǐng)復(fù)核,還有2021年度匯算顯示我并未申報(bào)
你好,個(gè)稅APP點(diǎn)擊個(gè)人收入的
并沒(méi)有個(gè)人收入,只有收入納稅明細(xì)查詢,但是沒(méi)有
這個(gè)沒(méi)有的話,不用申訴的
為什么不用申訴呀?我已經(jīng)申訴復(fù)核了
申訴可以的,學(xué)員,這個(gè)的,企業(yè)會(huì)解決的