增值稅:不交,因補貼與銷售收入不掛鉤,不屬于增值稅應(yīng)稅收入,也無需給財政開增值稅發(fā)票(若需開票,用非稅收入票據(jù)或財政監(jiān)制收據(jù))。 做賬: 補貼未收到時:借 “其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收財政補貼款”,貸 “遞延收益”; 收到補貼:借 “銀行存款”,貸 “其他應(yīng)收款”; 收下游發(fā)票并付款:先借 “遞延收益”,貸 “應(yīng)付賬款”,再借 “應(yīng)付賬款”,貸 “銀行存款”
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
18:33問答詳情23:58:06后或5次對話后問題結(jié)束你好,民間非營利組織,經(jīng)營范圍只有學(xué)術(shù)研究,交流活動,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,軟件評估與測試,環(huán)境試驗這幾項范圍,上月舉辦了一個交流活動會議,收到了中國國際貿(mào)易促進委員會給我們的一個會議補貼,看著他們不是一個政府單位,要求我們給他開票,請問一下開什么發(fā)票項目比較合適呀?符合我們經(jīng)營范圍的呢?娜娜呢52023-06-1318:31發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好你偶爾發(fā)生的;你直接開票即可;開現(xiàn)代服務(wù)*會議補助費;這樣開按6%2023-06-1318:32不需要去增加臨時稅種嗎?沒有風(fēng)險嗎?
18:37<問答詳情18:33問答詳情23:58:06后或5次對話后問題結(jié)束你好,民間非營利組織,經(jīng)營范圍只有學(xué)術(shù)研究,交流活動,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,軟件評估與測試,環(huán)境試驗這幾項范圍,上月舉辦了一個交流活動會議,收到了中國國際貿(mào)易促進委員會給我們的一個會議補貼,看著他們不是一個政府單位,要求我們給他開票,請問一下開什么發(fā)票項目比較合適呀?符合我們經(jīng)營范圍的呢?娜娜呢52023-06-1318:31發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好你偶爾發(fā)生的:你直接開票即可:開現(xiàn)代服務(wù)*會議補助費:這樣開按6%2023-06-1318:32不需要去增加臨時稅種嗎?沒有風(fēng)險嗎?娜娜呢52023-06-1318:34發(fā)布38次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你問你稅務(wù)局,只要你稅務(wù)局那邊同意,不用增加范圍也可以開。2023-06-1318:36一增加臨時稅種的話,增加什么稅種?
老師您好,我們是小規(guī)模子公司,發(fā)現(xiàn)前年去年銷售成本金額計算錯了合計多結(jié)轉(zhuǎn)了三萬六,現(xiàn)在需要用什么科目如何調(diào)帳
勞動合同不在這個公司,工資也不發(fā)放,可以報銷費用嗎?是財務(wù)負(fù)責(zé)人,其他不變,可以嗎?
承兌貼現(xiàn)收入計入什么科目
公司進項稅足夠抵扣銷項稅,需要全部抵扣完,還是部分不勾選留著下月用,按稅負(fù)比例交增值稅!兩個行為哪個比較好
請老師,幫忙解答。謝謝
銀行利息100 借銀行存款100 貸財務(wù)費用100(我紅筆寫在借方了) 對嗎? 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)費用,借本年利潤100 貸財務(wù)費用(是紅筆登記在借方嗎) 求助老師
福利費計入了管理費用沒有計入主營業(yè)務(wù)成本里有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師外省的油費入差旅費還是車輛使用費
你好,跨境電商的收入,是需要根據(jù)報關(guān)單的金額,開具0稅率發(fā)票嗎?還是按照企業(yè)支付寶收到的金額提現(xiàn)做收入?
承兌貼息收入做憑證需要計稅嗎
老師,要求開發(fā)票,我們供銷社支付補貼,還會賺一點點,收到發(fā)票不做費用嗎?稅務(wù)申報要做營業(yè)外收入嗎?
收到發(fā)票的話計入費用哦
收到發(fā)票記入費用,不做成本里是嗎老師,那申報的時候費用太大稅務(wù)有問題嗎?會不會預(yù)警,專管員會問為什么費用這么多確沒有收入
同學(xué)你好 你你們是種植農(nóng)作物嗎
不是的老師,是這樣的省財政補貼的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)項目資金,由供銷社來實施完成發(fā)放給下面提供服務(wù)的公司或者個人,就是這個補貼也相當(dāng)于供銷社經(jīng)手,然后還自己留一點,
這個是補貼,是正常的
就等于發(fā)給供銷社的補貼一樣是嗎老師,然后下面提供服務(wù)的開發(fā)票來就是發(fā)生的費用是嗎,就是不知道賬怎么做,按政府補貼做賬嗎,從收到提供服務(wù)的發(fā)票到收到財政補貼的錢和給財政開發(fā)票賬怎么做老師
同學(xué)你好 對的 是這樣 做成補貼 借 銀行 貸營業(yè)外收入
老師,你沒明白我說的意思,我知道做成補貼,我問的是先收到提供服務(wù)發(fā)票怎么做賬,然后開補貼發(fā)票給財政又怎么做賬,最后才收到財政補貼錢怎么做賬,
收服務(wù)發(fā)票(發(fā)生費用):借 “管理費用 / 銷售費用等 + 應(yīng)交稅費 - 進項稅額”,貸 “應(yīng)付賬款 / 銀行存款”; 開補貼發(fā)票給財政(申請補貼):借 “應(yīng)收賬款 - 財政局”,貸 “其他收益 / 營業(yè)外收入 - 政府補助 + 應(yīng)交稅費 - 銷項稅額(若應(yīng)稅)”; 收財政補貼款:借 “銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款 - 財政局”; 給供銷社補貼:收供銷社發(fā)票時,借 “管理費用 / 營業(yè)外支出等 + 進項稅額”,貸 “應(yīng)付賬款 - 供銷社”;后續(xù)申請補貼、收款同上,付款給供銷社時借 “應(yīng)付賬款 - 供銷社”,貸 “銀行存款”。
老師,補貼發(fā)票開給財政,沒收到錢,借其它應(yīng)收款,貸營業(yè)外收入嗎?錢還沒收到就交稅嗎是不是貸遞延收益,我們是小規(guī)模納稅人,
同學(xué)你好 那你就遞延收益