你好 問下社保退是什么錢? 現(xiàn)在是穩(wěn)崗補(bǔ)貼 借銀行,貸營業(yè)外收入?
老師,如果公積金是當(dāng)月扣的,社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費(fèi)用--公積金(單位)1687 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 3374 計(jì)提工資、社保 借:管理費(fèi)用--社保(單位)2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人)1000 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
老師,收款人是我們單位,付款人寫著社會保險(xiǎn)基金管理局。銀行流水寫著“社保費(fèi)”,請問這種是什么情況呢?應(yīng)該怎么做分錄比較合適
你好老師,我們單位社保是單位全額繳納,就是說,應(yīng)該扣的個(gè)人部分,也是單位繳納,這樣社保的會計(jì)分錄是:計(jì)提借:管理費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬-社保, 繳納借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 貸:銀行 我的問題來了,就是其他應(yīng)付在借方這是不是個(gè)人部分在賬上掛著呢?還有員工的實(shí)發(fā)工資是5000個(gè)人不算,按六千的基數(shù)繳納社保,個(gè)人扣款部分應(yīng)該是666元,這樣會繳納個(gè)稅嗎?
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費(fèi)用一社會養(yǎng)老保險(xiǎn)(公司承擔(dān)部分)。貸:其他應(yīng)收款一社會養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時(shí)候。做分錄借:應(yīng)付職工薪酬一工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸:其他應(yīng)收款一社會養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅貸:銀行存款。我之前是不計(jì)提工資和社保、公積金費(fèi)用的,請老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師好,請教個(gè)問題,私營獨(dú)資企業(yè)(小規(guī)模),律師事務(wù)所,屬于查賬征收(需報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)表-季報(bào)),沒有給法人發(fā)工資,但是給法人交社保費(fèi)了,計(jì)提社保,是,借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位),繳納社保費(fèi),是借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位)借:其他應(yīng)收款-法人(個(gè)人部分)貸:銀行存款,但是繳納的個(gè)人部分(借:其他應(yīng)收款-法人)這個(gè)在我發(fā)放工資這里,我沒給法人發(fā)放工資,也就沒做貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分),那我這個(gè)繳納社保法人個(gè)人繳納社保部分怎么做分錄
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯(cuò)了。重新開具發(fā)票時(shí),為什么要提供身份證和合同?
資產(chǎn)負(fù)債表期末余額小于年初余額,是虧損嗎?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
個(gè)體戶的工商年報(bào)中的資金數(shù)額就是注冊資本嗎?
剛專管員通知小規(guī)模升一般,請問老師我這邊4月的賬按小規(guī)模剛做完,我這邊申請本期是不是5月報(bào)表6月報(bào)才按一般申報(bào),7月報(bào)4月小規(guī)模和6月一般,然后選擇次月是不是就是6月認(rèn)定一般,7月報(bào)4-5月小規(guī)模,6月一般呢?申請當(dāng)期或者次月生效是自己可以決定還是必須按專管員的意思
老師,我司是一般納稅人收到稅控盤服務(wù)發(fā)票開專票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是按發(fā)票價(jià)稅合計(jì)的金額抵扣
APP退稅一直在審核中正常嗎?