那你還可以用應(yīng)付賬款的借方。
老師:初始余額錄入時(shí),應(yīng)付帳款借方余款的話,是入借預(yù)付帳款,還是入貸應(yīng)付賬科目負(fù)數(shù)
老師,我們手工做賬沒(méi)有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里?,F(xiàn)在年初一月份,我錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
老師想問(wèn)下應(yīng)付賬款科目用了核算項(xiàng)目,我可以用應(yīng)付賬款借方余額表示預(yù)付的賬款嗎?如果可的話,應(yīng)付賬款期初錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候方向怎么調(diào)成借方?
老師你好,我在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的貸方余額和借方余額,分別跑到資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收和預(yù)付里了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的總額和之前的總額不一樣,有關(guān)系嗎
老師您好,入初始數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)付賬款是借方余額如何入呢?不想通過(guò)預(yù)付科目核算
董孝斌老師你好,請(qǐng)問(wèn)之前有一張金額比較大的進(jìn)項(xiàng)票,我想隨時(shí)知道查詢這張票代賬會(huì)計(jì)是否有撤回……我應(yīng)該怎么辦???
老師看這個(gè)發(fā)票,很這100元的財(cái)務(wù)費(fèi)用,是什么關(guān)系,發(fā)票就在憑證后面的
老師請(qǐng)問(wèn),送餐廳農(nóng)產(chǎn)品,蔬菜哈,送的時(shí)候是混合幾種裝一包。進(jìn)項(xiàng)沒(méi)混合蔬菜進(jìn)項(xiàng),可以開(kāi)出去嗎。
這個(gè)季度盈利 以前年度是虧損的 那這個(gè)季度申報(bào)所得稅的時(shí)候會(huì)彌補(bǔ)以前年度虧損而不用交所得稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)掛靠費(fèi)進(jìn)什么科目
請(qǐng)問(wèn),發(fā)行股票取得長(zhǎng)期股權(quán)投資30%份額,發(fā)行股票的傭金能不能計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始成本?
老師,賬務(wù)處理時(shí),借:其他應(yīng)收款。貸:銀行存款,這樣的分錄對(duì)嗎?我剛來(lái)公司,老員工是這樣做的,還有社保的計(jì)提借:管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款,支付社保時(shí),借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以這樣做分錄嗎
老師好,我單位是物資采購(gòu),采購(gòu)一批空調(diào),銷售出去,打孔的費(fèi)用是我單位承擔(dān),需要找人打孔,找個(gè)人劃算還是找公司劃算?這部分是幾個(gè)稅點(diǎn)?可以抵扣嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,怎么在公司個(gè)稅系統(tǒng)上操作退稅。
老師,25年5月做賬借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),月底要從貸方結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
賬套啟用入期初數(shù)如何填呢?
應(yīng)付賬款填寫借。應(yīng)付賬款填寫借方里就行。
好滴,明白啦,多謝
這樣嗎?好像試算不平呢?
正常是可以的你正常是可以的,你試一下。