您好 應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負數(shù) 資產(chǎn)負債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目 在年初一月份錄入財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)也是這樣錄入
“預(yù)收款項”項目應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細科目的期末貸方余額合計數(shù)填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負債表“應(yīng)收賬款”項目內(nèi)填列。 預(yù)收是一項負債,為什么會在應(yīng)收賬款項目內(nèi)填列?這里的借方余額指什么?誰是借方?
老師,我們手工做賬沒有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負數(shù),資產(chǎn)負債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里?,F(xiàn)在年初一月份,我錄入財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
老師,我軟件沒有設(shè)預(yù)收預(yù)付科目,請問應(yīng)收賬款貸方余額跟應(yīng)付賬款借方余額,我應(yīng)該怎么匯總在資產(chǎn)負債表中呢?
老師,我的資產(chǎn)負債表不平,我看代賬給我的報表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,但是我在明細賬里沒有數(shù)據(jù),科目余額表也沒有,代賬說是自動生成的,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒有錯,但是我的科目余額表沒有預(yù)收和預(yù)付,我該怎么核對呢?
老師,應(yīng)收賬款的余額是負數(shù),導(dǎo)出的資產(chǎn)負責表就變成了應(yīng)收賬款 和預(yù)收賬款兩個科目都有余額了?,F(xiàn)在我們公司想換一個做賬系統(tǒng),重新建賬,那么應(yīng)該怎么錄入這應(yīng)收賬款的期初余額?因為我之前的分錄一直沒有用到過預(yù)收賬賬,現(xiàn)在錄入期初我是只錄應(yīng)收賬款還是兩個科目都錄呢?
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請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,有直接外購出口,能不能退稅
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老師,想問一下,公司中標的業(yè)務(wù)中,以租代售,我們買的固定資產(chǎn),開發(fā)票是經(jīng)營租賃,最后租賃期結(jié)束,固定資產(chǎn)所有權(quán)歸承租方所有,我們這邊出租方要如何處理賬上的固定資產(chǎn)呢? 承租方賬上不能確認固定資產(chǎn),只能要求我們給開經(jīng)營租賃費
余額是總的,應(yīng)收應(yīng)付還有二級科目客戶名稱呢。應(yīng)收應(yīng)付把余額為負的客戶錄到預(yù)收和預(yù)付科目嗎?
應(yīng)收應(yīng)付把明細余額為負的客戶錄到預(yù)收和預(yù)付科目
好的,期初這樣錄,以后應(yīng)收應(yīng)付也是這樣錄是嗎
期初這樣錄,以后應(yīng)收應(yīng)付也是這樣錄 是的