您好 應(yīng)付帳款借方余款的話 填在預(yù)付賬款欄次

老師:初始余額錄入時,應(yīng)付帳款借方余款的話,是入借預(yù)付帳款,還是入貸應(yīng)付賬科目負(fù)數(shù)
老師想問下應(yīng)付賬款科目用了核算項目,我可以用應(yīng)付賬款借方余額表示預(yù)付的賬款嗎?如果可的話,應(yīng)付賬款期初錄入期初數(shù)據(jù)的時候方向怎么調(diào)成借方?
老師:應(yīng)付帳款期末借方余額的話,我可以負(fù)債表應(yīng)付帳款填負(fù)數(shù)嗎?不調(diào)整到預(yù)付款余額
你好,老師,錄入3月期初余額,我根椐科目余額表錄入,資產(chǎn)表的怎么應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款就不對,在期初余額表修改應(yīng)收帳款對得起,擔(dān)是科目余額表對不起,怎么回事老師
老師您好,入初始數(shù)據(jù)時應(yīng)付賬款是借方余額如何入呢?不想通過預(yù)付科目核算
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認(rèn)費用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個問題出在哪里,個稅跟社保不在同一個方向,做不平賬了
因為老板不能及時提供電費賬單,所以我做分?jǐn)偝杀疽埠?,還是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計入的?,F(xiàn)在如果找到賬單了,這個該怎么去處理呢。我們是面點加工廠,電費放制造費用,攤進(jìn)產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報銷8000多的餐費發(fā)票應(yīng)該做什么費用合適呢,實際是抵費用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報各種稅費?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報銷呢?作什么費用呢?實際上是員工抵費用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費和市政配套費應(yīng)該在哪個扣除項目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費可以扣除嗎? 這兩個費用能做開發(fā)費用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車銷售行業(yè),需要每臺車收入成本對應(yīng)計算利潤,放每個車產(chǎn)生費用成本的時候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請問收入的確認(rèn)時間問題,我公司賣的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時間點是按23年確認(rèn)還是24年確認(rèn)呢,謝謝
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和設(shè)備租賃用的個體工商戶,可以么?
老師,前面的會計移交是這樣的
我要怎么入初始余額
那是資產(chǎn)負(fù)債表是怎么列示的
她就直接應(yīng)付科目余額為0,借方余額做到預(yù)付款那了
應(yīng)付科目余額為0? 借方金額4萬 貸方2萬??借方余額也不是1萬啊
明細(xì)借方3000,貸方2000,總帳那是借10000
不可以這樣填寫的 應(yīng)該是預(yù)付賬款3萬 應(yīng)付賬款 2萬
我也覺得是這樣填的
嗯嗯 對方填的不對
那她報表已經(jīng)申報掉了,期初余額我要照著她的來入嗎
期初余額我要照著她的來入