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老師:初始余額錄入時(shí),應(yīng)付帳款借方余款的話,是入借預(yù)付帳款,還是入貸應(yīng)付賬科目負(fù)數(shù)

2021-03-03 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-03 21:01

您好 應(yīng)付帳款借方余款的話 填在預(yù)付賬款欄次

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快賬用戶8536 追問 2021-03-03 21:26

老師,前面的會(huì)計(jì)移交是這樣的

老師,前面的會(huì)計(jì)移交是這樣的
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快賬用戶8536 追問 2021-03-03 21:27

我要怎么入初始余額

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齊紅老師 解答 2021-03-03 21:27

那是資產(chǎn)負(fù)債表是怎么列示的

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快賬用戶8536 追問 2021-03-03 21:30

她就直接應(yīng)付科目余額為0,借方余額做到預(yù)付款那了

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齊紅老師 解答 2021-03-03 21:31

應(yīng)付科目余額為0? 借方金額4萬 貸方2萬??借方余額也不是1萬啊

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快賬用戶8536 追問 2021-03-03 21:32

明細(xì)借方3000,貸方2000,總帳那是借10000

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齊紅老師 解答 2021-03-03 21:33

不可以這樣填寫的 應(yīng)該是預(yù)付賬款3萬 應(yīng)付賬款 2萬

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快賬用戶8536 追問 2021-03-03 21:34

我也覺得是這樣填的

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齊紅老師 解答 2021-03-03 21:35

嗯嗯 對(duì)方填的不對(duì)

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快賬用戶8536 追問 2021-03-03 21:36

那她報(bào)表已經(jīng)申報(bào)掉了,期初余額我要照著她的來入嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-03 21:36

期初余額我要照著她的來入

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您好 應(yīng)付帳款借方余款的話 填在預(yù)付賬款欄次
2021-03-03
預(yù)付帳款科目期末余額,是用預(yù)付帳款的借方%2B應(yīng)付帳款的借方就可以了
2024-12-23
你好,最好調(diào)整一下,出現(xiàn)負(fù)數(shù)的你重分類。
2022-01-15
你好!是的,反方向余額總負(fù)數(shù)表示,你是年中建帳還是年初建帳?年初建帳只錄入期末余額就可以
2021-04-04
那你還可以用應(yīng)付賬款的借方。
2022-07-12
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