你好對(duì)的是的,你看一下你的稅率表里面是不是2%,如果是的話就按照這個(gè)來計(jì)提。
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資總額百分之2計(jì)提申報(bào)嗎?沒工會(huì)也需要交嗎?工資是應(yīng)付工資總額嗎?還是實(shí)付的?
老師,公司沒有工會(huì)組織,也需要計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師好,對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)不了解,如果只繳上級(jí)組織工會(huì),還要計(jì)提嗎?也就是交2%的40%,
我們公司沒有工會(huì)組織,但是稅務(wù)核定有工會(huì)經(jīng)費(fèi),而且是工資的千分之八,那么我可以就按千分之八計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
我們單位沒有工會(huì)組織,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按千分之八上交給稅務(wù)局,那我計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),應(yīng)該計(jì)提多少
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
哦,計(jì)提是2%,到是繳納是按0.08%
你好,你繳納的時(shí)候,你看一下你的申報(bào)表里面集齊多少繳納多少的。
申報(bào)表里直接輸入工資總額,自動(dòng)算出的數(shù)就是0.08%
那就是計(jì)提數(shù)和繳納數(shù)不一樣了
那你具體按照0.8%來做。
好的,那就是按交多少計(jì)提多少來做就可以是吧?
是的是的是這么做的,是這么理解。
那還有就是把上個(gè)季度多計(jì)提的部分再?zèng)_減掉就可以吧
就是相同的分錄,用紅字沖減掉多計(jì)提數(shù)就對(duì)了吧
喂的吃的是這么做的。
對(duì)的是的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。