你好,可以這么做的。
我公司有工會獨(dú)立賬戶,每月計(jì)提2百分之,向稅務(wù)局繳納千分之八,請問,這種情況,剩下的工會經(jīng)費(fèi)是直接打到工會賬戶么?還是怎么操作
老師,我們報(bào)稅系統(tǒng)里的工會經(jīng)費(fèi)是按千分之八設(shè)定的,是不是我就只要交千分之八,不需要像以前一樣,交工資的2%再還60%到企業(yè)
我們公司沒有工會組織,但是稅務(wù)核定有工會經(jīng)費(fèi),而且是工資的千分之八,那么我可以就按千分之八計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)嗎
我們單位沒有工會組織,工會經(jīng)費(fèi)是按千分之八上交給稅務(wù)局,那我計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)時(shí),應(yīng)該計(jì)提多少
公司報(bào)稅時(shí)按照應(yīng)付工資千分之八繳納 最分錄計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) (按應(yīng)付工資2%) 繳納千分之八時(shí)做分錄沖應(yīng)付職工薪酬 但是我們單位今年讓職工個(gè)人向公司繳納工會稅費(fèi),應(yīng)付工資的千分之五。并且子公司收的這部分錢要交給集團(tuán),(我是子公司的會計(jì),我怎么記賬呢)
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?