你好,超過是全額交稅的,稅率顯示5%
你好 想咨詢一下 本公司屬小規(guī)模納稅人 在1-3月 所開票收入未達(dá)30萬 本可享小規(guī)模未超30萬免征增值稅優(yōu)惠的 但因我們1-3月去稅局代開了專票 而在代開專票時稅局需馬上預(yù)扣增值稅和城建稅的 所以現(xiàn)想了解 因1-3月未達(dá)30萬 已預(yù)交的增值稅和城建稅也未抵扣 而所預(yù)扣的增值稅和城建稅能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣嗎? 如果可以留抵 那塡申報表時應(yīng)該如果塡寫才能體現(xiàn)出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申請嗎 還是第二季度時系統(tǒng)會自動幫抵所需扣的增值稅和城建稅?
老師請問小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開票不超過45萬免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開專票照常交稅,普票超過45萬也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開普票只要連續(xù)12個月不超過500萬,免增值稅。開專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無論開專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
公司是小規(guī)模納稅人(二房東),出租寫字樓,目前在稅局代開增值稅專票(稅率5%)和普票,季度未超過45萬。 公司預(yù)計2022年第3季度超54萬。大約:每月專票10萬、普票8萬。請問是否季度超45萬后,增值稅普票上稅率和稅額仍像現(xiàn)在顯示的是3個星號?
請問老師,小規(guī)模納稅人,更正申報2021年4季度增值稅,開過專票和普票,還有未開票收入,那么我的專票部分是不是填寫在第二行,普票部分填寫在第一行,未開票部分+專票+普票合計填寫在第一欄,未開票部分不單獨反映?按季度申報,已超45萬
老師好! 公司是二房東出租房屋、小規(guī)模、每月都開專票和普票,稅率5%。7月開票約22萬,其中普票約5萬,未超45萬故代開的普票稅率稅額都是星號,即免征增值稅;至8月中旬,第3季度開票總收入超45萬……請問我第3季度的賬要把7、8月帶星號無稅額的普票計算出不含稅價和稅額、計提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,對吧?
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
那前期45萬之內(nèi)普票上稅率稅額都是3個星號,假如某個客戶7月8月說票上沒有稅額、說我們沒交稅給國家、讓我退稅額給他,我只能等到9月開票超45萬、補(bǔ)繳前面發(fā)票的稅額后,才能向?qū)Ψ阶C明,我是把稅額上繳了國家的?
普票對方本來就不能抵扣,你有沒有交稅對客戶都沒有影響,所以人家不可能要求你退稅
有些地方普票代開是顯示星號,這個很正常
1.談的含稅價。如果沒上繳,客戶認(rèn)為價格收高了,現(xiàn)在想讓退6月的稅額給他呢。 2.您是說有的地方代開,超過45萬時,普票上的稅率和稅額仍然顯示3個星號嗎?
1,小規(guī)模45萬以內(nèi)普票本來就是免稅的,如果你沒超過那本來就沒交給國家啊,你要是之前跟人說的要交稅才收那么多錢,實際沒交要求退是正常的
2,我說的是沒超過,超過全額征稅是會顯示稅率的
嗯??墒羌径鹊淖詈笠粋€月份才超過,季度的前兩個月時未超過。比如7月開票沒超,對方就讓我退,而我給對方有力的證據(jù)得等到9月份嗎? 有沒有什么辦法及時證明? 如果申領(lǐng)UKey自開電子普票,也是這樣的局面(顯示3個星)對嗎?
你沒有超過本來普票就沒交稅呀,退不退就看你們自己協(xié)商的
如果超過了代開的你去開票就會交錢,有付款記錄呀,而且發(fā)票會有稅率
自開電子普票不是星號,正常顯示稅率
超過45萬時是季末,季初比如7月8月開票時沒超,但季末才全額繳稅呀,也就是我還是得等到季末才能給對方證明這季度開給他的7月8月9月的發(fā)票都是上繳了稅的。我這樣問的清楚嗎?我是想問,要等到9月才能有力證明7月8月的發(fā)票是繳了稅的嗎?重點是:要等到9月。
您說:“自開電子普票不是星號,正常顯示稅率”。那也就是說,我現(xiàn)在申領(lǐng)UKey自開電子普票或自開增值稅普票發(fā)票,發(fā)票上是正常顯示5%稅率的嗎?如果是這樣,那就好了,我和客戶就不用解釋“7月8月發(fā)票上沒稅額、9月也是繳了稅”這事情了。
你要證明實際交了稅那肯定是要實際交了以后才能證明呀
現(xiàn)在申領(lǐng)UKey自開電子普票或自開增值稅普票發(fā)票,發(fā)票上是正常顯示5%稅率沒錯