同學(xué),你好 你按照開票系統(tǒng)里面的金額填寫在申報表里面,會自動生成稅額的
小規(guī)模第一季度的稅率是1%、第二季度就變成了3%,但是我在第二季度的時候沖紅了2張第一季度1%稅率的發(fā)票,我申報增值稅的時候申報表和稅控盤的應(yīng)交稅額不一樣?我怎么調(diào)???不含稅收入那些都是對的上的
老師您好,小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個點普票開超45萬,繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開了一張3個點的專票,這樣咋申報呢老師!
您好,我第一季度開了一張1%的專用發(fā)票含稅金額8000元,第二季度作廢紅沖了,新開了一張3%的專票3000元左右,這個報表要怎么填寫呀?稅率變了
小規(guī)模2022年1季度開了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專票,第2季度開票稅率為3%,第2季度沖紅了第1季度這張1%專票,在稅務(wù)局申報時工作人員說本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做賬,我應(yīng)該如何做分錄調(diào)整賬面呢,請老師指導(dǎo)一下,謝謝
第4季度代開專票 不含稅金額104591.07 增值稅預(yù)交104591.07*0.03=3137.73 沖紅了一張 1月份開的票 7955.72 稅額1% 7955.72*0.01=79.56 四季度開票預(yù)繳了3%,紅沖了一張發(fā)票1%,實際應(yīng)退稅額是79.58,報表24行是-238.67按3%計算的,不知道改怎么報了
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整