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您好,我第一季度開了一張1%的專用發(fā)票含稅金額8000元,第二季度作廢紅沖了,新開了一張3%的專票3000元左右,這個報表要怎么填寫呀?稅率變了

2022-07-10 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-10 15:22

同學(xué),你好 你按照開票系統(tǒng)里面的金額填寫在申報表里面,會自動生成稅額的

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同學(xué),你好 你按照開票系統(tǒng)里面的金額填寫在申報表里面,會自動生成稅額的
2022-07-10
你好,這個你得去稅務(wù)局申報,你的1%的應(yīng)該在第一行和第三行,不能再第十行或者是12行體現(xiàn)了 要不你專票的3%的稅款還在正常交
2022-07-07
你好,像這種情況的話,我們只能按照稅務(wù)局說的那個18930.67來充點,反向沖減收入就可以啦,多出來的部分在賬面上掛著就行,相當(dāng)于咱們的企業(yè)所得稅營業(yè)收入和增值稅申報表上的營業(yè)收入是一致的。
2022-11-09
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發(fā)票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
您好,怎么還有核定銷售額?
2023-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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