你好同學(xué),沒有影響的
老師,你好!我19年8月暫估入庫了原材料15萬元,一直到19年期末結(jié)賬為止對方都未開具原材料發(fā)票給我,所以就在19年按照暫估入庫原材料計入生產(chǎn)成本了,一直到20年3月對方才將原材料開具給我,實際原材料是8萬,請問我20年怎樣做賬,怎樣去調(diào)19年的賬!謝謝!
老師,你好,如果我3月暫估1000噸原材料,我5月份發(fā)票才收到,那么我3月的暫估對4月的原材料成本計算會不會有影響,有的話是怎么影響的呀?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,我2023年8月暫估的材料費,其實是不會來成本的,如果到了2024年3月沖回的話,怎么做賬
你好 請問大學(xué)要畢業(yè)了 老師要求填寫高等畢業(yè)生登記表 我需要填寫 我復(fù)讀那一年嗎
總金額不變,小規(guī)模開3個點專票同意金額開2張能抵6個點的發(fā)票嗎?
老師,營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍包含內(nèi)容,都可以在稅務(wù)系統(tǒng)正常開具發(fā)票是不?
請問企業(yè)是一般納稅還是小規(guī)模在哪里看?
#提問#老師,您好!我們公司是銷售醫(yī)療器械,購買茶葉的專用發(fā)票可以用嗎?
匯算清繳中職工福利費指的是
請問公司購買公務(wù)車會涉及哪些稅額,稅率分別是多少?哪些可以抵扣,謝謝
請問新增報稅人員,同一企業(yè)可以有幾個辦稅員?還是只能有一個
老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳就是固定資產(chǎn)折舊,按照稅法規(guī)則多計提折舊,匯算清繳已經(jīng)調(diào)整那我的會計賬要處理嗎
老師您好,匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)24年賬做的不合適,然后反結(jié)賬過去改了12月份的賬,然后改了12月的報表,25年第一季度的申報表,這么改稅務(wù)上會不會有很大的風(fēng)險,但是已經(jīng)改了有點后怕
老師,我四月份的原材料成本是收到的發(fā)票數(shù)量和單價來核算嗎
你好同學(xué),是的同學(xué)
我的產(chǎn)品成本是收到的發(fā)票來核算
四月份的原材料成本是收到的發(fā)票數(shù)量和單價來核算 是的同學(xué)
老師,我想問的意思是我產(chǎn)品成本核算部分,料這一部分在用月末一次加權(quán)平均時,暫估部分要不要包含進(jìn)來的
這就不需要包含進(jìn)來了哈
也就是說我三月份暫估1000噸,沒票進(jìn)來,三月份領(lǐng)用原材料500噸,庫存還有500噸,這500噸算不算4月初的庫存
恩恩 是的同學(xué) 你的理解是正確的
那意思就是我計算加權(quán)平均單價時,我的數(shù)據(jù)以收到的發(fā)票數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎
恩恩 是的同學(xué) 你的理解是正確的
好的,老師
嗯嗯不客氣同學(xué) 祝您周末愉快 滿意的話請給予五星好評,謝謝