原分錄做負數(shù)就可以哦
你好,我想問一下單位2019年一月份有一庫存材料暫估入庫,材料回來的時候是多個單位回來的已如實做進賬,會計沒有沖回之前暫估的材料,到12月份才發(fā)覺要沖回來,這時需要怎么做?直接沖回就行了嗎
老師,你好,如果我3月暫估1000噸原材料,我5月份發(fā)票才收到,那么我3月的暫估對4月的原材料成本計算會不會有影響,有的話是怎么影響的呀?
老師您好,比如我2022年暫估了一次成本,2022年結(jié)賬了,在2023年2月份收到了暫估的那筆成本,怎么沖去年的暫估呢?分錄該怎么寫呢?
老師,我2023年8月暫估的材料費,其實是不會來成本的,如果到了2024年3月沖回的話,怎么做賬
我現(xiàn)在暫估了成本,匯算清繳前會有成本發(fā)票把暫估平掉,我收到發(fā)票也是2024年開來的,但是這個發(fā)票是要沖2023年的成本的,那我到時候怎么做分錄,才能不影響2024年的
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那不就影響2024年的成本了嗎
你現(xiàn)在暫估的分錄是什么樣子的呢?暫估原材料應該是原材料增加,應付賬款暫估增加,您同樣也結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎?
現(xiàn)在是:借:合同履約成本 貸:應付賬款-暫估款 借:主營業(yè)務成本 貸:合同履約成本
涉及到主營業(yè)務成本已經(jīng)影響到了損益,如果跨年調(diào)整,需要通過以前年度損益調(diào)整。