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老師,我2023年8月暫估的材料費,其實是不會來成本的,如果到了2024年3月沖回的話,怎么做賬

2023-10-23 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-23 13:07

原分錄做負數(shù)就可以哦

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快賬用戶1696 追問 2023-10-23 13:09

那不就影響2024年的成本了嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-23 13:11

你現(xiàn)在暫估的分錄是什么樣子的呢?暫估原材料應該是原材料增加,應付賬款暫估增加,您同樣也結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎?

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快賬用戶1696 追問 2023-10-23 13:12

現(xiàn)在是:借:合同履約成本 貸:應付賬款-暫估款 借:主營業(yè)務成本 貸:合同履約成本

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齊紅老師 解答 2023-10-23 13:13

涉及到主營業(yè)務成本已經(jīng)影響到了損益,如果跨年調(diào)整,需要通過以前年度損益調(diào)整。

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2023-10-23
你好!是的。借原材料-暫估 貸應付賬款-暫估
2024-01-18
借應付賬款暫估,貸原材料 借原材料貸利潤分配未分配利潤, 做發(fā)票的借原材料貸銀行或是應付賬款,對方企業(yè) 借利潤分配未分配利潤貸原材料
2024-01-06
您好,您是指交所得稅的分錄是什么,是吧
2025-04-15
同學你好 是什么會計準則
2024-02-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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