你好 你買來a產(chǎn)品,銷售出去免稅 對(duì)應(yīng)的a產(chǎn)品就不允許抵扣了 價(jià)稅合計(jì)是成本就可以了 借庫存商品貸銀行存款 在勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)
請(qǐng)問,開具的增值稅普通發(fā)票是不征稅的,因?yàn)槭鞘卟怂?,?qǐng)問這種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄?
選項(xiàng)b什么叫做用于免征增值稅項(xiàng)目?這種情況下的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
請(qǐng)教:一般納稅人公司,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 但是報(bào)增值稅時(shí)沒有勾選 那么多,而且還繳了增值稅 請(qǐng)問這種情況這分錄怎么做呢
免征增值稅業(yè)務(wù),我發(fā)現(xiàn)有的憑證是將免征的增值稅直接計(jì)入成本做賬,而有的是將免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入減免稅款里,這兩種做賬方式是都可以,還是分別在什么情況下用哪種合適?
銷大于進(jìn),銷小于進(jìn)。這兩種情況的增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,請(qǐng)問我這樣做對(duì)嗎,感覺做錯(cuò)了
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?