同學(xué),你們的不含稅收入是多少就填寫(xiě)多少
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,增值稅主表當(dāng)中有個(gè)應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額。但是本月我們都是服務(wù)類(lèi)銷(xiāo)售。附表1中我們會(huì)填寫(xiě)6%的服務(wù)。那么主表中的應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額我們也需要填寫(xiě)上去嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候在增值稅報(bào)表中怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)? 本月數(shù)貨物銷(xiāo)售額寫(xiě)9491.27還是寫(xiě)1000.7
13%的稅率開(kāi)票銷(xiāo)售額為1000.70元,6%的稅率開(kāi)票銷(xiāo)售額為8490.57元。我報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,本月數(shù)中應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額應(yīng)該填寫(xiě)多少?
老師!你好!我想問(wèn)下增值稅申報(bào)的時(shí)候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)不對(duì)可以修改嗎,因?yàn)?.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒(méi)有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)就是是4+5月的銷(xiāo)售額,今天填報(bào)6月的數(shù)據(jù)時(shí)候,應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額的本年累計(jì)數(shù)也不對(duì)。本月數(shù)自動(dòng)生成0,本年累計(jì)數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)怎么填報(bào)呢
老師,早上好!請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表填寫(xiě)的時(shí)候,未開(kāi)票銷(xiāo)售額欄可以填負(fù)數(shù)嗎
某企業(yè)自行開(kāi)發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開(kāi)發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開(kāi)發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問(wèn)題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無(wú)形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰(shuí)交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬(wàn),已經(jīng)掛賬幾年了,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有確認(rèn)收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年公司的車(chē)買(mǎi)的保險(xiǎn),在被保險(xiǎn)期間,把車(chē)報(bào)廢了,今年收到保險(xiǎn)公司退回的保費(fèi)差價(jià),應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,就是我是公司的法人,然后我把個(gè)人的車(chē)子租給公司,那是不是要到大廳或者是個(gè)人?那個(gè)電子稅務(wù)系統(tǒng)里開(kāi)發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開(kāi)。
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人以自有寫(xiě)字樓入股公司,個(gè)人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費(fèi)分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開(kāi)發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn)我們平時(shí)一個(gè)月做賬的時(shí)候,收入可以先不寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)嗎 因?yàn)椴荒懿荒艽_定一個(gè)季度超不超過(guò)30萬(wàn) 那么如果平時(shí)不做 一個(gè)季度到時(shí)候可以補(bǔ)做應(yīng)交稅費(fèi)嗎 那么具體的會(huì)計(jì)分錄麻煩老師分情況給我寫(xiě)一下
您好,可否請(qǐng)教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個(gè)人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個(gè)人手上接手過(guò)來(lái)(相當(dāng)于個(gè)人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說(shuō)發(fā)票他只能開(kāi)給個(gè)人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個(gè)人),現(xiàn)在我們公司沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)房租沒(méi)有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理 需要勾選 嗎