你好,可以更正也可以不用修改的,這個不影響交稅。
老師,上個月報增值稅時候主表《增值稅及附加稅費申報(適用于增值稅一般納稅人)》的第二欄次其中應稅貨物銷售額忘記填了怎么辦,應交的稅額是沒錯
老師!你好!我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中:應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)不對可以修改嗎,因為1.2.3月份的應稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報6月的數(shù)據(jù)時候,應稅貨物銷售額的本年累計數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個怎么填報呢
老師你好,增值稅申報表中的不含稅總金額一致,但是在申報表中的第3欄和第4欄中的應稅貨物銷售額和應稅勞務銷售額中的數(shù)據(jù)是怎么生成的?
增值稅申報表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動帶出的,然后第二欄其中:應稅貨物銷售額漏填兩個月,導致第二欄的本年累計和第一欄的本年累計數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報時也無法修改第二欄的本年累計數(shù)了,如果修改了會比對不通過
老師,一般納稅人申報表二,第二欄次本期認證相符且本期申報抵扣這個數(shù),假如認證38份,金額2127790.31,稅額89420.89,但其中有一張是異常憑證進項稅額44.16元,我填寫在23a欄次,那么第二欄次填寫的數(shù)據(jù)包不包含23a的數(shù)據(jù)呢?
匯算清繳時,軟件服務費長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務費顯示為付數(shù),在期間費用明細表是就填負數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿的內容多一些,這種看增值稅稅負的話應該參照哪個行業(yè)? 基礎軟件開發(fā)和商貿企業(yè),增值稅稅負率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補償費如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務局系統(tǒng)修改。
如果更正會不會影響企業(yè)信用評分
你好這個不影響的。
應該是前兩個月第二欄次數(shù)據(jù)填錯了,可以不更改哈
可以,是的可以,是的可以,是的可以。
我想咨詢一下,第二欄次的應稅貨物銷售額是表一開具發(fā)票的金額嗎?
因為我們每個月未開發(fā)票中有紅沖暫喝本月未開暫估數(shù)據(jù)
你全部都是銷售貨物的是一樣的 ?如果你有開服務的服務的第一行填寫,其他都不填寫
主表第二欄次的應稅貨物銷售額是電子稅務局開具的發(fā)票金額嗎?
你好,開發(fā)票不開發(fā)票都在這里面。