您好!你貼到某個月就好了,另外的月份用復印件
我公司一次性支年租金25萬元,當時對方沒有給發(fā)票,后續(xù)每個季度給開部分發(fā)票怎么入賬? 當時我入賬 1、借:預付賬款25萬 貸:銀行存款25萬 2、每月攤銷 借:主業(yè)務成本2萬 貸:預付賬款2萬 3、本季度收到6萬的發(fā)票怎么入賬
我公司一次性支年租金25萬元,當時對方沒有給發(fā)票,后續(xù)每個季度給開部分發(fā)票怎么入賬? 當時我入賬 1、借:預付賬款25萬 貸:銀行存款25萬 2、每月借:主業(yè)務成本2萬 貸:預付賬款2萬 3、本季度收到6萬的發(fā)票怎么入賬
我們每個月的主營業(yè)務成本是100萬(當月成本在次月初付款),但是給供應商付款時銀行手續(xù)費5萬元由對方承擔。那么以下分錄對嗎?(1)計提7月成本: 借:主營業(yè)務成本 95萬 貸:應付賬款-A公司 95萬 (2)8月初付款時: 借:應付賬款-A公司 95萬 借:財務費用---手續(xù)費 5萬 貸:銀行存款 100萬
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應收賬款30萬 貸主營業(yè)務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應收賬款30萬 就這些了吧? 那怎么把預付賬款30萬沖掉呢?
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應收賬款30萬 貸主營業(yè)務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應收賬款30萬 就這些了吧? 那怎么把預收賬款30萬沖掉呢?
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
老師那老板要求當月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務收入,那從微信零錢扣除,怎么反應到當月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
資產負債表期末余額小于年初余額,是虧損嗎?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
個體戶的工商年報中的資金數(shù)額就是注冊資本嗎?
剛專管員通知小規(guī)模升一般,請問老師我這邊4月的賬按小規(guī)模剛做完,我這邊申請本期是不是5月報表6月報才按一般申報,7月報4月小規(guī)模和6月一般,然后選擇次月是不是就是6月認定一般,7月報4-5月小規(guī)模,6月一般呢?申請當期或者次月生效是自己可以決定還是必須按專管員的意思
老師,我司是一般納稅人收到稅控盤服務發(fā)票開專票,抵扣進項稅額是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是按發(fā)票價稅合計的金額抵扣
APP退稅一直在審核中正常嗎?
每個月攤銷的金額20833.33元,對方開的是1萬.1萬的票怎么處理
你好!這個沒關系的了??倲?shù)對就行