你好,三月份開(kāi)了一張發(fā)票,然后四月份開(kāi)了一張發(fā)票,三月份這張發(fā)票紅沖了嗎?
7月份收了一張普通發(fā)票,已入賬,8月對(duì)方聯(lián)系我司稅率開(kāi)錯(cuò)了,并且重新開(kāi)了一張票過(guò)來(lái),稅率錯(cuò)的那張還不要退回,請(qǐng)問(wèn)我該如何處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)月沖紅一張8月份開(kāi)的票,做相反分錄了,又開(kāi)了一張正確發(fā)票,但是有差額,這個(gè)差的錢(qián)要退給業(yè)主,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
22年4月份小規(guī)模開(kāi)票就是免稅了,但是4月份開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖銷(xiāo)22年2月份1%的發(fā)票,我22年4月份做負(fù)數(shù)發(fā)票這張,應(yīng)該怎么做分錄?我做了負(fù)數(shù),但是應(yīng)交稅費(fèi)那里就是增加了這筆。不平
4月份我開(kāi)了一張免稅發(fā)票5256 我收到的款項(xiàng)也是5256 但在增值稅申報(bào)表上有免稅額157.68這一欄 那我做分錄的時(shí)候要如何處理
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下、我3月份開(kāi)了一張發(fā)票、4月份開(kāi)了這張發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票、但稅率開(kāi)了免稅、應(yīng)該如何做分錄、相差的稅金如何處理
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
是的,老師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差額放到營(yíng)業(yè)外收入,負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)