你好 是普票的話 你把原發(fā)票退回去 。然后用發(fā)票復印件來做紅沖分錄 在按正確發(fā)票做一遍分錄
7月份收了一張普通發(fā)票,已入賬,8月對方聯(lián)系我司稅率開錯了,并且重新開了一張票過來,稅率錯的那張還不要退回,請問我該如何處理?
請問我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開具了一次 但是在賬務處理中 我7月份已經(jīng)入賬,請問11月我收到次發(fā)票并已認證我怎么處理?
老師,我8月份開了一張專票出,對方說開錯了,現(xiàn)在要退回來重新開,應該怎么做賬呢?還有稅務上要怎么處理呢?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
老師,對方不要錯誤那張發(fā)票,且8月新開了一張發(fā)票。應該怎么做呢?
你好 不要的話 你就把錯誤發(fā)票踢出來 用新開的發(fā)票 放憑證后面去就行了 算是補正確發(fā)票給你就行了
是的,錯誤地發(fā)票是7月而且已經(jīng)入賬結(jié)賬了,新的發(fā)票是8月份的
你好 就是 你用7月發(fā)票復印件 做一筆紅沖分錄 然后在按8月做一次分錄
那領導簽字的那張報銷單跟著7月,8月用錯票的復印件紅沖分錄,在憑新票做一筆就可以是嗎?-這次問的是報銷單簽字問題,謝謝老師
你好 嗯是的 報銷單這個 7月已經(jīng)走了報銷單了 8月入賬的那個不需要報銷單的 你只是發(fā)票錯誤了補發(fā)票給你們而已