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老師你好,我單位5月支付員工體檢費,沒收到發(fā)票。怎么記賬

2022-07-08 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-08 14:16

正常記入。正常計入福利費。匯算清繳納稅調(diào)整。

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快賬用戶1210 追問 2022-07-08 14:19

發(fā)票6月份收到了。5月份掛賬,6月份沖。還是5月直接記

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齊紅老師 解答 2022-07-08 14:26

5份郵寄費用?;貋戆l(fā)票時把五月的紅沖再按發(fā)票入賬。

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快賬用戶1210 追問 2022-07-08 14:30

5月我記的,借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費。借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款。 6月把五月的沖紅,重新做一筆嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 14:35

是的,就是這樣處理的。

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正常記入。正常計入福利費。匯算清繳納稅調(diào)整。
2022-07-08
你好,管理費用-保險費,等發(fā)票來了記賬,或者先記預付賬款,等發(fā)票來了沖減
2021-12-08
借:預付賬款——XX公司 貸:銀行存款
2020-11-09
那你直接就是借庫存現(xiàn)金120,同時借應(yīng)付職工薪酬380貸銀行存款500。
2021-03-03
你辦公用品收到了嗎
2020-10-15
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