你好,錢(qián)支付了,當(dāng)月沒(méi)收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目?

老師 你好 系統(tǒng)有三個(gè)虛擬賬戶,付款到虛擬帳戶買(mǎi)單號(hào),主營(yíng)流水都在虛擬賬戶里,日常還有沒(méi)日客戶付款買(mǎi)單號(hào)(相當(dāng)于預(yù)付款,公司發(fā)放單號(hào),月末調(diào)客戶一個(gè)月走了件數(shù)月結(jié)多退少補(bǔ),有負(fù),有正,這個(gè)情況怎么做賬? 而且每個(gè)月派件員工資沒(méi)錢(qián)發(fā),都是抵來(lái)抵去,抵到虛擬賬戶里, 工資不發(fā),派件員收的到付款不交,你欠我,我欠你,抵來(lái)抵去,難做 每日日常流水要做,三個(gè)虛擬賬戶也要做,虛擬賬戶里有應(yīng)付派件員的,拿不出來(lái)就要在給業(yè)務(wù)員抵到另一個(gè)虛擬賬戶
老師你好,我單位駕校,報(bào)名室購(gòu)買(mǎi)給學(xué)員照相的的相紙,色帶。錢(qián)支付了,當(dāng)月沒(méi)收到發(fā)票。怎么記賬
老師,我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據(jù)和報(bào)銷單,費(fèi)用89萬(wàn),相當(dāng)于是現(xiàn)在的老板是22年買(mǎi)的一個(gè)公司,他們以前公司一直零申報(bào)的,以前的老板養(yǎng)著這個(gè)公司花費(fèi)了辦證費(fèi),工資,社保等說(shuō)好了這個(gè)費(fèi)用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅。辦證費(fèi)掛靠費(fèi)也沒(méi)有發(fā)票,相當(dāng)于89中,只有20萬(wàn)合規(guī)票據(jù)。老板要求我做賬,并掛以前老板的往來(lái)借款。老師我接這疊票據(jù)應(yīng)該做些什么呢
老師就是員工自己墊付購(gòu)買(mǎi)醫(yī)院需要的小件各種東西,寫(xiě)到了一張紙上比如綠蘿69元,沒(méi)有發(fā)票,只有淘寶訂單,然后醫(yī)院老板直接轉(zhuǎn)錢(qián)給員工了怎么記賬啊2還有老師報(bào)銷日期是4月3號(hào)但是員工買(mǎi)東西比如綠蘿是3月11號(hào)買(mǎi)的我可以按報(bào)銷單填記賬憑證嗎在填寫(xiě)現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金日記賬的日期我可以寫(xiě)綠蘿3月11日的嗎不行報(bào)銷時(shí)候的日期
老師你好,我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這是哪里做錯(cuò)了嗎
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)發(fā)填制還是實(shí)發(fā)工資填制,水利建設(shè)專項(xiàng)收入按那個(gè)數(shù)據(jù)填制
飛機(jī)票加燃油費(fèi)附加計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么抵
賬上顯示了22年6月就暫估2萬(wàn),老板說(shuō)開(kāi)不進(jìn)來(lái)發(fā)票,直接交經(jīng)營(yíng)所得稅
老師,經(jīng)營(yíng)租賃13%和9%的區(qū)別是啥呀?
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在按新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,先收到款,還沒(méi)提供服務(wù),納稅義務(wù)產(chǎn)生了嗎?還是說(shuō)先入預(yù)收?
收到愛(ài)諾信360元發(fā)票如何入賬
提問(wèn) 老師 固定資產(chǎn)之前買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)在賣出 折舊剩余的少了 我現(xiàn)在變成固定資產(chǎn)是負(fù)數(shù)的 怎么調(diào)整的
研發(fā)費(fèi)用的材料如何計(jì)提,一定需要到單獨(dú)領(lǐng)料且不能使用到已銷售的產(chǎn)品中嗎
成本核算當(dāng)月有遺漏成本未分?jǐn)傇趺刺幚恚?/p>


收到發(fā)票后,記成本還是管理費(fèi)用
你好,需要計(jì)入成本核算?
老師,給員工的加班餐費(fèi),怎么記賬
你好,給員工的加班餐費(fèi) 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目 ?