你好,你累計折舊了多少金額?你是不是紅沖的時候紅沖多了?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
剛固定資產(chǎn)做了報廢,給回收公司開的發(fā)票也做了營業(yè)外支出,為什么科目余額表里會顯示累計折舊貸方負數(shù),需要怎么操作?
老師你好,我想問一下,我公司他有買一下固定資產(chǎn)貨車出去,開票給了對方,如果我這邊要做借應(yīng)收賬款,貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-銷項稅額,那代表我這個月營業(yè)收入為0,但申報增值稅的時候在本年累計收入中又有這個月銷售固定資產(chǎn)出去的數(shù)據(jù)哦,這樣的話,那我這邊要什么解決呢?
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當(dāng)時入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
A公司的控股股東是B公司,B公司的控股股東是C個人,A公司實收資本500萬(實繳),未分配利潤255萬,現(xiàn)在賬目收不回來的應(yīng)收賬款1500萬,支付不出去的應(yīng)付賬款160萬,這兩筆可以分別轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入和支出嗎,另外將剩余的應(yīng)收賬款1231萬和應(yīng)付賬款1218萬這兩筆債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給最終股東個人C,資產(chǎn)負債表里沒有固定資產(chǎn)和銀行存款,其他項目均為0,現(xiàn)在這個A公司需要注銷,按照現(xiàn)在的情況,我應(yīng)該怎么做會計分錄,注銷時需要繳納什么稅,繳納多少?
補計提以前的工資,做在未分配利潤里,年報在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
題92題,方案3和4.不是遞延年金嗎 方案2是預(yù)付年金
老師,廣告公司從外購入成品再加勞務(wù)人員安排給甲方安裝廣告牌,總共收入55萬,請問入賬主營業(yè)務(wù)收入這個摘要怎么寫?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,老師計提需要附件不?比如折舊,比如待攤費用,比如增值稅
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗,經(jīng)濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學(xué)會計理論和實操,直接找會計工作
怎么從戶轉(zhuǎn)200萬出來比較安全
酒廠小規(guī)模,增值稅,和消費稅的稅率多少
老師,老板說以工單核算成本,然后我用分步法分想結(jié)轉(zhuǎn)。那比如工單不是當(dāng)月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒做完的工單結(jié)轉(zhuǎn)到下個月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請教您 本廠在2023年7月份注冊成立,經(jīng)過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內(nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時候開始將 在建工程-建筑工程,轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照不年檢會怎么樣
做的是這樣:借:固定資產(chǎn)清理5887.5,借:累計折舊:12112.5,貸:固定資產(chǎn):180000。給回收公司開的發(fā)票:借:營業(yè)外支出(非流動資產(chǎn)處置凈損失)500,貸:固定資產(chǎn)清理442.48,貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額57.52;我做了以上兩個分錄,然后看科目余額表累計折舊顯示:貸方—負712.5。
真的,你的累計折舊一共計提了多少?
從19年9月開始計提356.25,到今年5月份顯示已計提折舊,但是系統(tǒng)沒有生成憑證,只顯示取消折舊,需不需要點擊取消;算到計提到今年4月的話是11400。上面一條固定資產(chǎn)原值是18000。
那不對,你的累計折舊還能出現(xiàn)負數(shù)嗎?
報廢是在6月報廢的,接下去我需要怎么操作,固定資產(chǎn)清理憑證也是我點擊固定資產(chǎn)模塊上點擊報廢,自動生成的數(shù)據(jù),
一號做完這個處理之后,截圖看一下你的財務(wù)報表。
你好老師請問我怎么截圖給您
你好,你用的是手機還是電腦的?
搞得你把圖片放到桌面上,然后咱倆的這個對話框里面有一個插入圖片在這里面。
是手機,如果需要電腦也可以的
手機的話,你拍圖片就行,在你的相冊里面,右下角有一個小方框,你點開 從相冊選擇,你選擇這一個。