需要拿相應(yīng)的發(fā)票給公司,才免個(gè)稅
您好:誤餐費(fèi)+生活補(bǔ)助+通訊補(bǔ)貼+車補(bǔ)電話補(bǔ)助,這些可以免去個(gè)稅的對(duì)吧?但是需要拿相應(yīng)的發(fā)票給公司
老師,您好! 1、公司員工報(bào)銷,按照員工手冊來報(bào)銷加班餐費(fèi)補(bǔ)助,交通油費(fèi)補(bǔ)助,公司也自制了填寫餐費(fèi)、油費(fèi)報(bào)銷表格,后面附上找的餐費(fèi)油費(fèi)發(fā)票,這種需要申報(bào)個(gè)稅嗎,員工填寫了自制表格報(bào)銷明細(xì)與找的餐費(fèi)發(fā)票和油費(fèi)發(fā)票金額對(duì)不上 ,如果不填寫報(bào)銷餐費(fèi),油費(fèi)表格,又覺得沒有參考依據(jù)給員工報(bào)銷這塊費(fèi)用 ,那如果按費(fèi)用報(bào)銷是不是就不需要申報(bào)個(gè)稅啊,不附報(bào)銷自制表格
2022年在公司申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候?yàn)閮擅麊T工填寫了部分免稅額,項(xiàng)目是差旅津貼和誤餐補(bǔ)助,全年收入約8萬,免稅部分是2000元左右?,F(xiàn)在稅局打電話來要去前臺(tái)辦理備案并提供相應(yīng)的資料復(fù)印件,請問這些補(bǔ)助資料要提供什么?(實(shí)際并無發(fā)生,只為減少員工一點(diǎn)點(diǎn)個(gè)稅)
老師,像個(gè)稅里有差旅費(fèi)補(bǔ)助是不繳納個(gè)稅的。如果公司制定的財(cái)務(wù)制度是出差日本或者俄羅斯等這些相對(duì)安全的國家,一天補(bǔ)助600塊錢,這樣出差一個(gè)月就補(bǔ)貼了18000。這1.8萬比員工工資都高,如果差旅補(bǔ)貼來算,這1.8萬是可以不需要繳納個(gè)稅的吧?但是差旅補(bǔ)貼這么高的金額會(huì)不會(huì)有問題?
老師,早上好。公司年底收到一筆政府補(bǔ)貼100萬進(jìn)到公司對(duì)公戶,這個(gè)補(bǔ)貼是需要發(fā)放給a的。但是每年a在年頭都要買車子保險(xiǎn)100萬。a在年頭簽借條喊b老板先幫購買保險(xiǎn),承諾年底補(bǔ)貼到賬了就歸還。b老板幫支付的保險(xiǎn)費(fèi)是拿自己名下的卡去購買,得到的保險(xiǎn)發(fā)票入公司的成本貸其他應(yīng)付款b老板。請教一下老師,年底補(bǔ)貼款到賬了應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
如果沒有發(fā)票,就是要申報(bào)個(gè)稅才能發(fā)放是吧?
沒有發(fā)票,就是要申報(bào)個(gè)稅才能發(fā)放
員工的提成呢?提成是必須要申報(bào)個(gè)稅才能發(fā)放對(duì)吧?提成不能拿發(fā)票抵
提成是必須要申報(bào)個(gè)稅才能發(fā)放