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老師,您好! 1、公司員工報銷,按照員工手冊來報銷加班餐費補助,交通油費補助,公司也自制了填寫餐費、油費報銷表格,后面附上找的餐費油費發(fā)票,這種需要申報個稅嗎,員工填寫了自制表格報銷明細與找的餐費發(fā)票和油費發(fā)票金額對不上 ,如果不填寫報銷餐費,油費表格,又覺得沒有參考依據(jù)給員工報銷這塊費用 ,那如果按費用報銷是不是就不需要申報個稅啊,不附報銷自制表格

2022-09-13 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-13 17:51

你好,需要的,需要交個稅的 費用報銷分很多種,如果是福利費,能分到每個人的,需要交個稅。

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齊紅老師 解答 2022-09-13 17:51

看一下報銷的是什么業(yè)務(wù),如果報銷的是辦公費的,這種不需要繳納個稅。

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快賬用戶5205 追問 2022-09-13 17:56

那做費用報銷呢,就不附餐費,油費自制報銷表格明細呢

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快賬用戶5205 追問 2022-09-13 17:56

這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-13 17:57

你好,可以的,現(xiàn)金福利的可以這么做。

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快賬用戶5205 追問 2022-09-13 18:00

老師,直接做費用報銷,附自制的報銷明細表格,找的餐費發(fā)票油費發(fā)票會大于需要報銷的金額,那只實報需要報銷的金額行嗎,這樣也不申報個稅

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快賬用戶5205 追問 2022-09-13 18:01

就是后面還附上報銷的明細表格,發(fā)票比實際報銷的金額大,也不管他,按實際的報銷金額支付,這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:06

你好可以的 可以的,

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快賬用戶5205 追問 2022-09-13 18:09

那這樣還是按照餐費補助和油費補助員工填寫的明細報銷,后面附上找的餐費油費發(fā)票,就按實報實銷,不需要申報個稅是吧

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快賬用戶5205 追問 2022-09-13 18:10

那這樣還是按照餐費補助和油費補助員工填寫的明細報銷,后面附上找的餐費油費發(fā)票,就按實報實銷,不需要申報個稅是吧

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:13

你好,你得按照發(fā)票的來,不要寫補助。

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齊紅老師 解答 2022-09-13 18:13

做賬也得按照T發(fā)票的那一個來。

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快賬用戶5205 追問 2022-09-13 19:11

老師,那就不要附報銷自制的表格了是吧

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齊紅老師 解答 2022-09-13 19:11

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5205 追問 2022-09-13 19:12

好的,明白了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-09-13 19:12

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5205 追問 2022-09-13 19:13

老師,再請教下,那以前會計做的福利費,不附報銷表格了,餐費還可以入福利費嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-13 19:18

可以的,可以這么做。

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快賬用戶5205 追問 2022-09-13 19:34

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-09-13 19:49

不用客氣,工作愉快

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你好,需要的,需要交個稅的 費用報銷分很多種,如果是福利費,能分到每個人的,需要交個稅。
2022-09-13
1,理論是要的,但是實務(wù)很多沒有
2022-09-13
員工出差餐費補助,公司規(guī)定每天補助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。 關(guān)于員工出差的餐費補助規(guī)定,通常情況下,公司會有明確的財務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時可能需要提前告知控制標(biāo)準(zhǔn)并向提供方交納相應(yīng)的費用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。 至于報銷時是否需要小票的問題,根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財務(wù)管理習(xí)慣,出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助,通常不需要提供發(fā)票來進行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費補助的情況下,回來直接報銷時,并不強制要求出示消費小票。
2024-05-01
科目銷售費用,申報個稅沒有問題。
2024-11-28
同學(xué)你好 私車公用協(xié)議與租金:簽訂私車公用協(xié)議是可行的,可明確責(zé)任和費用等。月租 50-100 元合理,由老板決定,員工報銷時需寫租金收據(jù)。 租金支付方式及賬務(wù)處理 與油費發(fā)票一起支付:賬務(wù)處理為借 “管理費用 - 租賃費”“管理費用 - 差旅費(油費部分)”,貸 “銀行存款”。稅務(wù)上,員工按 “財產(chǎn)租賃所得” 繳個稅,公司代扣代繳,油費符合規(guī)定可稅前扣除。 計入工資一起發(fā)放:賬務(wù)處理是計提時借 “管理費用 - 工資”,貸 “應(yīng)付職工薪酬”,發(fā)放時借 “應(yīng)付職工薪酬”,貸 “銀行存款”“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅”。稅務(wù)上,租金并入工資薪金所得繳個稅,公司可在企業(yè)所得稅稅前扣除,但要遵循合理性原則。 稅務(wù)申報要點 與油票一起報銷發(fā)放:油費發(fā)票要合規(guī),附行程單等佐證,租金按財產(chǎn)租賃所得代扣個稅并申報。 與工資一起發(fā)放:按加入租金后的應(yīng)發(fā)工資計提分錄,通過個稅申報系統(tǒng)申報,做好工資表明細留存
2025-01-09
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