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老師,像個稅里有差旅費補助是不繳納個稅的。如果公司制定的財務制度是出差日本或者俄羅斯等這些相對安全的國家,一天補助600塊錢,這樣出差一個月就補貼了18000。這1.8萬比員工工資都高,如果差旅補貼來算,這1.8萬是可以不需要繳納個稅的吧?但是差旅補貼這么高的金額會不會有問題?

2023-04-24 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-24 16:09

你好;? ?是的; 有補助制度的; 按照補助 制度的約定金額來做賬即可; 但是要合理哈 ;? 這個差旅費補助不涉及個稅的??

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快賬用戶8086 追問 2023-04-24 16:10

但是金額這么大也沒關系的是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-24 16:13

你好; 金額也需要合理的; 比如本身是 100 的補助 ;當?shù)叵M 水平是100就合理的; 你? ?去按照200補助; 這個就是虛高; 肯定不對的??

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你好;? ?是的; 有補助制度的; 按照補助 制度的約定金額來做賬即可; 但是要合理哈 ;? 這個差旅費補助不涉及個稅的??
2023-04-24
同學你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費用要調(diào)增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發(fā)票的,無發(fā)票的填在 A105000納稅調(diào)整明細表-30行-其他 里
2021-05-19
你好,同學。 您這是屬于差錯更正,如果是在2018年后調(diào)整就是屬于前期差錯更正,用以前年度損益調(diào)整處理的。
2020-08-30
你好同學,:1.公司為商貿(mào)公司,允許采購價高于銷售價銷售的,商業(yè)目的合理就行,2.貨物已到倉庫,但對方暫未開票,月初你公司可以提前先開票,等待月中或者月末取得發(fā)票,3.所得稅按季繳納,不可以可以前三季度均按虧損報4.員工出差,行程單報銷,如果沒有行程單,可用電子發(fā)票或者普通發(fā)票能報銷6.資金占用費發(fā)票即利息支出發(fā)票,可以正常入賬,業(yè)務真實沒風險,7.貨物在運輸途中,損耗屬于正常,計入成本就行了
2020-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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