借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師你好,公司收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼和返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)都應(yīng)該計(jì)入都營(yíng)業(yè)外收入里吧?我們是小型微利企業(yè),一般納稅人
老師 公司收到制造業(yè)小型微利企業(yè)社保繳費(fèi)補(bǔ)貼 計(jì)入啥科目好點(diǎn)
老師,社保局給企業(yè)社保有個(gè)補(bǔ)貼, 穩(wěn)崗補(bǔ)貼,穩(wěn)定員工就業(yè)的補(bǔ)貼費(fèi),打到公司公戶上了,這個(gè)計(jì)入什么科目。分錄怎么做
公司收到失業(yè)待遇補(bǔ)貼和制造業(yè)小型微利企業(yè)社保繳費(fèi)補(bǔ)貼應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目?
老師好!請(qǐng)問 收到稅務(wù)局 退費(fèi) (制造業(yè)小型微利企業(yè)社保繳費(fèi)補(bǔ)貼) 記入什么科目?如何記賬
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
老師,哪個(gè)明細(xì)科目呢?
明細(xì) 選擇政府補(bǔ)助就行