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老師您好,我們?nèi)ツ暧幸黄诘倪M(jìn)項(xiàng)稅額賬面是1500,但申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)填了1480,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額科目有余額20。是客運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以是自行統(tǒng)計(jì),填寫填錯了。這余額20還能繼續(xù)今年用于抵扣嗎?如果想調(diào)整,不用于抵扣了,怎么調(diào)?

2022-07-06 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-06 13:43

你好,可以的,可以繼續(xù)抵扣的。

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齊紅老師 解答 2022-07-06 13:43

借銷售費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶8303 追問 2022-07-06 13:45

在今年調(diào)整也可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 13:45

是的是的可以的可以的。

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快賬用戶8303 追問 2022-07-06 13:46

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-07-06 13:48

不用客氣,工作愉快。

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你好,可以的,可以繼續(xù)抵扣的。
2022-07-06
你好!這張發(fā)票整體沒有抵扣嗎?
2022-03-15
你好這個(gè)總的進(jìn)項(xiàng)稅額可以對上么,現(xiàn)在可以對上么,你結(jié)轉(zhuǎn)之后 ,你這個(gè)之前進(jìn)項(xiàng)稅額少做,現(xiàn)在可以對上么,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤10
2021-07-21
你這個(gè)要看一下當(dāng)時(shí)會計(jì)怎么做的賬,把他的分錄調(diào)一下。
2021-09-07
進(jìn)項(xiàng)稅額要做結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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